根據(jù)您提供的信息,以下是一種可能的會計分錄制作方式: 首先,您需要記錄每個月的物業(yè)費(fèi)收入。假設(shè)您是按月確認(rèn)收入的話,可以按以下方式編制分錄: 1.對于本月應(yīng)收物業(yè)費(fèi)(60000元): 借:應(yīng)收賬款 60000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000 2.對于本月實(shí)收的物業(yè)費(fèi)(30000元): 借:銀行存款 30000 貸:應(yīng)收賬款 30000 關(guān)于“已收往月的物業(yè)費(fèi)是15000”,這意味著上個月或之前的月份已經(jīng)收到了這部分物業(yè)費(fèi)。您可以將其記錄為: 借:銀行存款 15000 貸:應(yīng)收賬款 15000 請注意,以上分錄是基于您提供的信息所做的簡化示例。實(shí)際的會計處理可能因公司的具體要求和物業(yè)費(fèi)收取的細(xì)節(jié)而有所不同

請問老師,我們公司是物業(yè)公司,主營是收停車費(fèi)和物業(yè)費(fèi)的?,F(xiàn)在公司給到一個優(yōu)惠就是電費(fèi)優(yōu)惠退現(xiàn)。收入上月已經(jīng)確認(rèn)主營收入,優(yōu)惠是本月發(fā)生的。我應(yīng)該怎么做賬呢
請問老師,我們公司是物業(yè)公司,主營是收停車費(fèi)和物業(yè)費(fèi)的。現(xiàn)在公司給到一個優(yōu)惠就是電費(fèi)優(yōu)惠退現(xiàn)。收入上月已經(jīng)確認(rèn)主營收入,優(yōu)惠是本月發(fā)生的。我應(yīng)該怎么做賬呢
物業(yè)公司每個月有很多應(yīng)收款,(物業(yè)費(fèi))。請問這些應(yīng)收款需要做成收入嗎?還是根據(jù)實(shí)際收到的物業(yè)費(fèi)做收入
老師好!物業(yè)公司預(yù)收物業(yè)費(fèi),2月份預(yù)收6個月(2--7月)的物業(yè)費(fèi)25000元,已經(jīng)開發(fā)票了,咨詢下物業(yè)費(fèi)收入該怎么做?全部確認(rèn)當(dāng)月收入嗎?
老師,我是做物業(yè)公司按月確認(rèn)收入的(每月物業(yè)費(fèi)應(yīng)收的60000,實(shí)收是30000 已收往月的物業(yè)費(fèi)是15000 這個分錄我應(yīng)該怎么做呢
制造業(yè) 不知道廠里電費(fèi)車間用多少電,其他管理部,銷售部用多少電?怎么分?jǐn)傑囬g電費(fèi)呢?
老師,公司納稅申報都是代賬公司處理的,老板要我看公司一個季度報了多少稅,我能看到嗎
答案中的1.07是怎么來的?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。

