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你好老師,如果我的進項稅入賬的時候沒有錄入待抵扣直接進了進項,未抵扣的這一部分也未結(jié)轉(zhuǎn),在月末的資產(chǎn)負債表里請問會有顯示嗎?是在應交稅費里嗎?

2023-09-15 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-15 14:30

是的,就是在應交稅費里體現(xiàn)

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快賬用戶1067 追問 2023-09-15 14:31

是負數(shù)的形式嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-15 14:33

是的,就是負數(shù)形式體現(xiàn)

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是的,就是在應交稅費里體現(xiàn)
2023-09-15
你好,應交稅費待抵扣進項稅額就直接在應交稅費項目核算就可以的
2020-05-29
你好!對的了,你的是沒錯的。
2021-02-26
你好,進項稅額大于銷項時就是負數(shù)是正常的。
2023-12-26
您好,可以計入借應交稅費~待認證進項稅。會影響應交稅費。
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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