是的,就是在應交稅費里體現(xiàn)
老師應交稅費待抵扣進項稅額一定是要在資產(chǎn)負債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負債表負債里面應交稅費項目會顯示負數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負債表就不平了啊
所有的成本發(fā)票入賬后,一部分進項稅沒有認證抵扣,請問這部分進項稅如何做賬務處理呢??這部分進項稅會影響資產(chǎn)負債表里的應交稅費項嗎??
老師中午好,請教一個問題:我當月收到的進項發(fā)票沒有抵扣,因為庫存多進項也就多出來很多,我所有商品入庫的時候會計分錄是,借記庫存商品和應交增值稅-待抵扣進項稅額,然后每月實際認證發(fā)票的時候,借記應交增值稅-進項稅額,貸記待抵扣進項稅額,,,,月末資產(chǎn)負債表里應交稅費是負數(shù),就是我進項沒有抵扣的,我這樣步驟對嗎
老師請問一下,我的進項稅還沒抵扣完,還有進項發(fā)票沒有認證,填資產(chǎn)負債表的時候,應交稅費那里要把沒有認證的發(fā)票進項稅也加上嗎
老師好,我當月有筆進項沒做認證,我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里,但是當月資產(chǎn)負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負債表應交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
老師,現(xiàn)在收到2024年開具的購進商品的發(fā)票可以入賬嗎
老師,電子稅務局上面開票額度是一個月的還是一年的?下個月自動恢復額度嗎
為什么系統(tǒng)自動帶出來的廣告和業(yè)務宣傳費是全額調(diào)增,需要自己手動調(diào)嗎
請問一下,我們公司申請出口退稅,我們付款給貨運代理公司,他們開票給我們,但是沒有簽訂合同。稅務局要求跟貨運代理公司簽訂合同,但是這個貨運公司是客戶委托他們,沒有辦法跟我們工廠簽合同,然后我查了退稅資料也只需要國際貨運運輸?shù)拇戆l(fā)票,并沒有說要合同啊。是一定要簽合同嗎?
老師財務負責人變更成法人可以不
老師,我賣了一個產(chǎn)品4931元含稅價,買的產(chǎn)品不含稅3100元,賣的產(chǎn)品含稅憑證 借銀行存款4931 貸主營業(yè)務收入4931 買的產(chǎn)品不含稅憑證 借主營業(yè)務成本3100 貸銀行存款3100 我做內(nèi)賬這樣做可以嗎?
老師,有個員工報銷金額快遞費是97元,但是對方寄過來的時候跟我們報賬截圖是97元,對方使用了優(yōu)惠卷,最后實際支付了70元的快遞費,但是我們要給她報銷97元,因為優(yōu)惠券是人家的,所以發(fā)票少了27元,這個少的金額怎么辦?在5月份開出來的其他順豐發(fā)票也不能用進去吧?
老師,公司有一個員工銀行卡被銀行凍結(jié)了,工資想讓我們匯到她家里人的賬號,個稅申報我們報的是她本人的。這樣可以嗎?有什么風險嗎?我們需要怎么做能減少風險。 讓員工寫一個授權(quán)書,委托她家里人代收工資,這樣可以嗎?或者有更好的辦法嗎?請幫忙指點一下。
老師,收上游發(fā)票,發(fā)票備注欄有每件產(chǎn)品含幾十元的代加工費怎么入賬?
老師,客人意外就醫(yī)醫(yī)療費3000千 多,記入到營業(yè)外支出,所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
是負數(shù)的形式嗎?
是的,就是負數(shù)形式體現(xiàn)