你好,這個(gè)是確認(rèn)書 你剛才那個(gè)稅種認(rèn)定增值稅是從四月份所屬期開始的,第二季度需要申報(bào),你看一下他們?nèi)绻麤]有申報(bào)的話,需要補(bǔ)。
老師不好意思,這么晚了,還問問題,我怕明天不記得了。你明天再幫我回答,謝謝了,就是個(gè)體戶跑運(yùn)輸,8月稅務(wù)登記,8月是月申報(bào),8月開了17萬多的收入發(fā)票,這個(gè)季度還要交建設(shè)基金嗎?
郭老師好,是這樣的我上周有請(qǐng)教過你小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表負(fù)數(shù)填寫的問題,我今天上午去稅務(wù)大廳申報(bào)了,然后回來開票系統(tǒng)反寫提示增值稅申報(bào)比對(duì)不通過,我現(xiàn)在不確定是我的申報(bào)表填寫錯(cuò)誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報(bào)表上的數(shù)字,負(fù)數(shù)填到二季度申報(bào)表上對(duì)應(yīng)地方的
老師 我們單位上個(gè)月剛剛成立 然后做了稅務(wù)登記 但是銀行那邊還沒有開戶 然后這個(gè)月不是申報(bào)季度的 他要申報(bào)企業(yè)所得稅呢 然后那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額我們應(yīng)該是零 但是他讓填數(shù)呢 這個(gè)企業(yè)所得稅該怎么申報(bào)呢
老師,新公司未發(fā)生業(yè)務(wù),我做印花稅信息采集所屬起止期是按季度日期起止日填的,顯示“未認(rèn)定此稅種,無需選擇”,這是什么意思?是不需要做申報(bào)嗎?還是說是按有業(yè)務(wù)了按次申報(bào)?
老師好,朋友的公司是小規(guī)模納稅人,22年5月從代賬公司處接回賬務(wù)了一直沒找人繼續(xù)做賬,去年后3個(gè)季度的稅是他自己到大廳申報(bào)的,增值稅申報(bào)無問題,但是企業(yè)所得稅表上全部填寫的0,財(cái)務(wù)報(bào)表后面3個(gè)季度沒有申報(bào)過,2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)他也是在大廳全部填寫0申報(bào)。請(qǐng)問我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好,還是從去年5月建賬比較好?從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報(bào)表和2022年的年度報(bào)表嗎?
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦]有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
你找一下電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有逾期申報(bào),在這里面自己能申報(bào)吧,不能申報(bào)的話就去稅務(wù)局。
顯示要到大廳申報(bào),我應(yīng)該帶什么,前天要準(zhǔn)備什么
這里增值稅顯示的稅率怎么沒有小規(guī)模的
沒有小規(guī)模的去忽略就不用管了,小規(guī)模的看征稅率 一般納稅人才看稅率 需要準(zhǔn)備好紙質(zhì)的申報(bào)表,公章。
空白申報(bào)表哪里打印
這個(gè)待辦事項(xiàng)里面的,現(xiàn)在你看一下能打開吧。l
個(gè)稅企業(yè)所得稅也要申報(bào)嗎 要問對(duì)方要銀行流水嗎 像這種小規(guī)模申報(bào)表,一般填那幾個(gè)數(shù)據(jù)
對(duì)的,是的,需要的工資按月申報(bào)。
你有銷售額嗎?沒有的,所有的全寫,填寫零。
看到六月份開了幾張一共一萬多的普票
報(bào)稅不需要銀行流水吧
增值稅、所得稅不需要的。 所得稅需要你的利潤(rùn)表。
增值稅不是要資產(chǎn)負(fù)債表嗎,那不是要銀行流水,利潤(rùn)表又沒有銀行項(xiàng)目
還有老師這個(gè)逾期申報(bào)怎么交罰款的,這個(gè)有對(duì)應(yīng)的政策嗎
增值稅,你只提供增值稅申報(bào)表就可以的。又不是查賬。你是補(bǔ)報(bào)
然后你看一下你的財(cái)務(wù)報(bào)表是按季度申報(bào)吧,如果是的話,需要提供財(cái)務(wù)報(bào)表,單獨(dú)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)需要財(cái)務(wù)報(bào)表。
1、納稅人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有按時(shí)申報(bào)稅款,相關(guān)部門會(huì)規(guī)定最后繳納期限,并處不高于二千元的罰款; 2、若是違規(guī)情節(jié)較為嚴(yán)重時(shí),罰款的金額則會(huì)提高到兩千到一萬元之間。 一、稅收滯納金的收取方式有以下: 1、納稅義務(wù)人或者扣繳義務(wù)人,逾期不繳納稅費(fèi)的,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金; 2、加收的滯納金,不得超過應(yīng)繳納的稅費(fèi)。 二、加收稅收滯納金的情形有以下: 1、滯納稅款應(yīng)加收滯納金; 2、追征稅款應(yīng)加收滯納金; 3、偷、抗、騙稅應(yīng)加收滯納金; 4、補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收滯納金; 5、不予批準(zhǔn)延期繳納稅款應(yīng)加收滯納金。 總之,納稅人應(yīng)該嚴(yán)格按照我國(guó)法律規(guī)定按時(shí)申報(bào)稅款,保證申報(bào)稅款的效率和真實(shí)性,根據(jù)相關(guān)法規(guī)辦理稅款申報(bào)。納稅義務(wù)人或者扣繳義務(wù)人,逾期不繳納稅費(fèi)的,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。
不高于2000也就是可以酌情考慮了
對(duì)的,是的,看你稅務(wù)局啊,有些不收。
那我下個(gè)月應(yīng)該怎么弄,把銀行回單打印出來,如果付出去的沒有對(duì)應(yīng)報(bào)銷憑證,就掛其他應(yīng)收嗎?收入沒有憑證,直接記無票收入,是這樣嗎 然后再按照這些金額去報(bào)稅, 沒做帳能算個(gè)數(shù)出來直接報(bào)嗎
對(duì)的,是的,你財(cái)務(wù)報(bào)表不做賬務(wù)處理怎么能出來?
得做了賬務(wù)處理才能出報(bào)表,不做賬,你的增值稅可以申報(bào)了。
報(bào)增值稅之前就一定要先上傳財(cái)務(wù)報(bào)表的吧
這個(gè)沒有規(guī)定的,增值稅先申報(bào)也可以,財(cái)務(wù)報(bào)表先申報(bào)也可以啊,沒有順序要求。
但是財(cái)務(wù)報(bào)表是一定也要申報(bào)嗎, 要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就肯定要做賬 小規(guī)模和一般納稅申報(bào)是一樣的嗎,還是沒那莫嚴(yán)謹(jǐn)
對(duì)的,是的,需要的。你看一下你的制度備案里面是不是有按期申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,一般納稅人和小規(guī)模一樣,只有個(gè)體戶不需要申報(bào)。