功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】。 錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】按鈕。在頁面點(diǎn)擊【選擇】,將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁面,選擇沖紅原因,點(diǎn)擊【提交】按鈕。點(diǎn)擊【去開紅字發(fā)票】,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開具界面,再點(diǎn)擊 【開具發(fā)票】,完成紅字發(fā)票開具。
請(qǐng)問老師以前月份稅控系統(tǒng)開的紙質(zhì)版增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖,可以開全電發(fā)票做紅沖嗎?怎么操作呢?我們是上海開始使用全電發(fā)票。
老師我想問一下,之前開的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在用全電發(fā)票,全電發(fā)票怎么開負(fù)數(shù)發(fā)票之前紙質(zhì)發(fā)票的
老師我們之前給客戶開的紙質(zhì)發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅再開,但我們現(xiàn)在用全電發(fā)票怎么操作
請(qǐng)問老師,改全電發(fā)票之前,我開錯(cuò)了一張紙質(zhì)發(fā)票和電子發(fā)票,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么操作沖紅呢?
老師,勞務(wù)公司9月份變成全電發(fā)票試點(diǎn)納稅人,之前購買的紙質(zhì)發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯(cuò)的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票再在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務(wù)局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
請(qǐng)問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請(qǐng)問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局。可是沒有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
我是之前稅控盤開的發(fā)票,我也是按照你說的步驟操作的,但是就是提示:無需申請(qǐng)紅字信息表,可由銷售方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具紅字發(fā)票
你好,紙質(zhì)的還是電子的?
紙質(zhì)的有一張,電子的也有一張,都是最后一張,然后還開錯(cuò)了,現(xiàn)在就作廢不了,不知道咋操作了
你好,我剛才說錯(cuò)了,這個(gè)是專票還是普票的?
是普票的,你開紅字確認(rèn)單也開不了嗎?不是紅字信息表。
兩個(gè)都是普票
你開的是紅字確認(rèn)單嗎?不是信息表。
確認(rèn)單,信息表我都試了,確認(rèn)單查詢不到此票,信息表能查詢到這兩張發(fā)票,但是選擇的時(shí)候就提示是增值稅開票系統(tǒng)開具的發(fā)票,無需申請(qǐng)信息表
你好,你紅字信息確認(rèn)單開了沒有 截圖,你或者是你說一下你的步驟。
不要去信息表里面。
這張發(fā)票是我們單獨(dú)一方開錯(cuò)的,對(duì)方不用確認(rèn),也不用開確認(rèn)單,只是我們單方的錯(cuò)誤。我不知道老師你是不是這個(gè)意思?
紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入 1點(diǎn)擊【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】,進(jìn)入電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái) 2點(diǎn)擊【紅字發(fā)票開具】進(jìn)入紅字開具模塊。 3 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】進(jìn)入新增紅字發(fā)票確認(rèn)信息界面 4.在頁面查詢,然后找到之前開具的發(fā)票點(diǎn)擊【選擇】,跳轉(zhuǎn)到提交頁面 5.點(diǎn)擊【提交】按鈕,提示《確認(rèn)單》提交成功。 6.提交成功后,顯示相應(yīng)結(jié)果 二、紅字發(fā)票信息確認(rèn)處理 (未做用途及入賬確認(rèn)的無需確認(rèn)直接跳過此步驟“未做用途及入賬確認(rèn)的系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)確認(rèn),無需手工確認(rèn)”) (受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn),受票方使用電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái),開票方或受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》,經(jīng)對(duì)方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后,開票方才可全額或部分開具紅字全電發(fā)票)確認(rèn)步驟如下: 1、點(diǎn)擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理】 2、錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】-【查看】按鈕,進(jìn)入頁面進(jìn)行信息確認(rèn) 3、點(diǎn)擊【提交】按鈕,顯示《確認(rèn)單》提交成功。 三、開具紅字發(fā)票 (當(dāng)紅字確認(rèn)單狀態(tài)是購銷雙方已確認(rèn)狀態(tài)或者無需確認(rèn)狀態(tài)時(shí),即可操作紅字發(fā)票開具) 1、進(jìn)入紅字發(fā)票開具初始化頁面-點(diǎn)擊【紅字發(fā)票開具】 2、在確認(rèn)單狀態(tài)一欄,選擇已確認(rèn)或者無需確認(rèn)的單據(jù),進(jìn)行查詢。然后開票 3、 點(diǎn)擊【去開票】按鈕,進(jìn)入紅字發(fā)票開具頁面 4、點(diǎn)擊【開具發(fā)票】按鈕,提示紅字發(fā)票開具成功
不需要確認(rèn),不確認(rèn)就是了,但是你照樣需要開呀。
老師,做到第4步我就進(jìn)行不下去了,點(diǎn)擊“選擇”然后沒有你說的跳轉(zhuǎn) 到提交頁面,按不到,提示:是增值稅開票系統(tǒng)開具的發(fā)票,無需申請(qǐng)信息表。不知道您能看明白么?
你好,方便截圖看一下頁面嗎?
就是到這步就進(jìn)行不下去了
找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下的。
需要稅務(wù)局維護(hù)是吧?我剛打電話問了,說是我得把稅控盤拿去退了才行,不知道是不是這個(gè)原因,先試試吧
對(duì)的是的,就是你稅務(wù)局那邊的問題
好的老師,謝謝您,我還擔(dān)心不是這個(gè)原因,我回來還是處理不了怎么辦呢,非常感謝您的耐心講解
不用客氣,工作愉快。