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生產(chǎn)出口企業(yè),走一達(dá)通,讓一達(dá)通代辦退稅,我們開(kāi)代辦退稅專(zhuān)用發(fā)票給一達(dá)通,那么會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做... 生產(chǎn)出口企業(yè),走一達(dá)通,讓一達(dá)通代辦退稅,我們開(kāi)代辦退稅專(zhuān)用發(fā)票給一達(dá)通,那么會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做

2023-09-14 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-14 14:24

您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下

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齊紅老師 解答 2023-09-14 14:26

借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。

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您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-09-14
同學(xué)你好,1.按批準(zhǔn)的應(yīng)免抵稅額、應(yīng)退稅額進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。   企業(yè)在進(jìn)行出口貨物退稅申報(bào)時(shí),不作賬務(wù)處理。在收到主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)出具的《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅審批通知單》后,根據(jù)批準(zhǔn)的應(yīng)退、應(yīng)免抵稅作如下會(huì)計(jì)分錄:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款一一增值稅(批準(zhǔn)的應(yīng)退稅額)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納增值稅,即批準(zhǔn)應(yīng)免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)    2.按當(dāng)期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物“免、抵、退”稅匯總申報(bào)表》上的申報(bào)數(shù)分別以下三種情況進(jìn)行會(huì)計(jì)處理:   (1)申報(bào)的應(yīng)退稅額=0,申報(bào)的應(yīng)免抵稅額>0時(shí),作如下會(huì)計(jì)分錄:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額,即申報(bào)的應(yīng)免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)  ?。?)申報(bào)的應(yīng)退稅額>0,且免抵稅額>0時(shí),作如下會(huì)計(jì)分錄:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款一一增值稅(申報(bào)的應(yīng)退稅額)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額,即申報(bào)的應(yīng)免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   (3)申報(bào)的應(yīng)退稅額>0,申報(bào)的免抵稅額=0時(shí),作如下會(huì)計(jì)分錄:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款一一增值稅(申報(bào)的應(yīng)退稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   企業(yè)在收到出口退稅時(shí)作如下會(huì)計(jì)分錄:   借:銀行存款   貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款——增值稅
2023-05-12
同學(xué)你好 誰(shuí)的名義出口的
2021-11-22
你好:希望能幫到你,發(fā)票開(kāi)給誰(shuí),抬頭就是誰(shuí)哦 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 出口退稅
2021-01-10
同學(xué)你好 這個(gè)收到退稅做 借銀行 貸其他應(yīng)收款-退稅款
2022-03-10
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