您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
一達(dá)通代理出口要開(kāi)兩張發(fā)票,以0%折算人民幣那個(gè)作為13%增值稅專(zhuān)票開(kāi)給一達(dá)通的不含稅價(jià)去開(kāi)票,然后0%抬頭客戶,13%增專(zhuān)票抬頭是一達(dá)通嗎? 做賬以13%增專(zhuān)票做 借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 然后收到一達(dá)通退稅款我是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(代辦退稅) 然后那張13%增專(zhuān)票備注是“代辦退稅專(zhuān)用”是嗎
老師,我們公司通過(guò)一達(dá)通出口退稅,然后每個(gè)月開(kāi)票給一達(dá)通,然后再?gòu)囊贿_(dá)通賬戶體現(xiàn)到公賬,請(qǐng)問(wèn)整個(gè)流程怎么做分錄呀
我公司通過(guò)一達(dá)通代辦出口退稅,先收到貨款113,然后開(kāi)票給一達(dá)通113,然后一達(dá)通代辦退稅,然后把退稅款13扣手續(xù)費(fèi)1,打給我們12,怎么賬務(wù)處理?
老師您好, 我們是小規(guī)模出口貿(mào)易企業(yè),購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)因?yàn)閷?duì)方不能開(kāi)票。所以是老板墊付的貨款。入賬是做: 借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款-老板 我們出口也沒(méi)有發(fā)票,是通過(guò)一達(dá)通代理報(bào)關(guān)。美元先轉(zhuǎn)到一達(dá)通,然后我們?cè)僦苯訌囊贿_(dá)通提現(xiàn)出來(lái)。入賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-一達(dá)通 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問(wèn):A公司是一家沒(méi)有出口權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),貨物出口是通過(guò)“一達(dá)通公司”(外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái))出口報(bào)關(guān),代辦退稅,一達(dá)通轉(zhuǎn)來(lái)的退稅款,應(yīng)該借:銀行存款,貸什么科目呢?
您好,我在公司工作,沒(méi)有合同,工資發(fā)放公司讓我開(kāi)發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高,一個(gè)月開(kāi)6000的發(fā)票
一般納稅人4月有收入,但是增值稅有進(jìn)項(xiàng),不需要交納請(qǐng)冋4月需要申報(bào)哪些稅?
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師你說(shuō)我們單位有個(gè)員工離職了但是他大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼是離職后給發(fā)到單位的,然后我們也給他轉(zhuǎn)過(guò)去了,但是我們單位給他交了600的個(gè)稅,這個(gè)我們單位承擔(dān)了,我們需要怎么做分錄
老師,24年的匯算清繳計(jì)提的工資,25年全部發(fā)完,那匯算清繳的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都不用填寫(xiě)了吧,直接保存嘛
法人拿個(gè)人抬頭的發(fā)票可以沖他的往來(lái)賬嗎?
我家企業(yè)是深加工企業(yè),開(kāi)13%個(gè)點(diǎn),從合作社拿蔬菜回來(lái)后(屬于自產(chǎn)自銷(xiāo)),能抵扣幾個(gè)點(diǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)案件訴訟支付被告方的利息是計(jì)入辦公費(fèi)嗎?
老師好:咨詢下,仲裁案件的和解費(fèi),一般計(jì)入現(xiàn)金流量表中的哪類(lèi)里面?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。