您好,這個一般都是稅務事項通知書,或者自查報告
老師,我們公司是一個小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務調整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們,讓我們升級一般納稅人,然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對方錢怎么好開發(fā)票給對方,可是廠家說做一個三方協議就好,還說廠家請來的財務做過很多企業(yè)整合,稅務上不會有問題,這種事情稅務上真的會認可嗎?好擔心啊,現在廠家逼著讓升級一般納稅人
老師好,今天收到這個信息,【廣東稅務】尊敬的納稅人:經檢查發(fā)現,截止目前,您單位仍未辦理財務會計制度及核算軟件備案,請予以高度重視,并于2021年12月8日前在電子稅務局辦理。電局辦理路徑:(我要辦稅→事項辦理→涉稅事項辦理→登記→財務會計制度及核算軟件備案)。根據《中華人民共和國稅收征收管理法》:從事生產、經營的納稅人的財務、會計制度或者財務、會計處理辦法和會計核算軟件,應當報送稅務機關備案。如已備案,請忽略。 以上是要求財務制度備案嗎?需要準備什么資料呢
老師,國有企業(yè)不歸稅務局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯加蓋發(fā)票專用章復印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國有企業(yè)非說這樣不行,要重新開,要么就是稅務局出證明,重新開涉及到我們重復交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個點稅率開,但是現在我們又是小規(guī)模1個點,稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說如果管理他們稅務局非要喊稅務局出證明,請他們管理部門這個理由上來,我們根據他們理由回復。專管員都拿他們無語了,國家稅務總局2020年1號文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯復印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國有企業(yè)不適用國家稅務總局相關規(guī)定嗎
老師,你好,我們在深圳的,我們今天法人收到稅務局寄來的郵件快遞,上面寫著稅務局重要資料,法人不在,請問稅務一般會寄什么東西給我們,會有嚴重事項嗎
當年內的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經稅務登記了
老師,您好!請教您 根據《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產經營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現在是一般納稅人了,賬務如何調整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?