對的,是的,是這么做的。
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個工程項(xiàng)目是選擇簡易計(jì)稅的,請問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進(jìn)項(xiàng)稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個點(diǎn)的發(fā)票簡易計(jì)稅的成本?
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務(wù)清包工3個點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個點(diǎn)3.銷售建筑材料13個點(diǎn)?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個點(diǎn)屬于簡易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個點(diǎn)時,我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間???要是3年他都未開9個點(diǎn)和13個點(diǎn)的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計(jì)稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
老師好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在符合政策,改為培訓(xùn)費(fèi)采用簡易計(jì)稅,想問一下,簡易計(jì)稅我們不能抵扣培訓(xùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額了,我們開具的3個點(diǎn)的培訓(xùn)費(fèi)專票,對方單位可以抵扣嗎,還是雙方都不可以抵扣
老師,我們是再生資源行業(yè),目前是一般納稅人一般計(jì)稅的,目前是否選擇簡易計(jì)稅老板還沒說,后期如果我們收到供應(yīng)商3個點(diǎn)的發(fā)票還能抵扣嗎?
你好,老師,施工分包單位a給總承包企業(yè)m開具百分之3的甲供材工程服務(wù)發(fā)票(本項(xiàng)目為部分材料甲供),勞務(wù)公司d給施工分包單位a開具百分之3勞務(wù)專用發(fā)票,請問施工分包單位能用勞務(wù)公司d給他開具的3個點(diǎn)專票抵扣增值稅稅額嗎
老師您好,這個題不懂,麻煩耐心棒解答下。謝謝
老師結(jié)賬前如何自查,賬務(wù)有沒有做錯?應(yīng)從哪些方面入手,希望老師解答詳細(xì)些,新手會計(jì),謝謝
老師,銷售新能源汽車的開發(fā)票稅率是多少,還有銷售橡膠的開發(fā)票稅率是多少?
這個題目,如果改編為23.12.31日處置了,收到價款2300萬,請問分錄怎么寫
老師,不含稅營業(yè)收入是什么意思?含稅與不含稅是什么區(qū)別?謝謝
老師公司賬戶沒錢,增值稅晚幾天繳納有風(fēng)險(xiǎn)嗎?預(yù)計(jì)最近三天內(nèi)繳納。
小規(guī)模納稅人土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅率
內(nèi)賬是否借錢無所謂用其他應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)付賬款?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
包工包料工程的可以是9% 甲供材清包工,簡易計(jì)稅。
哪怕甲方只提供一樣材料也可選擇簡易計(jì)稅嗎?簡易計(jì)稅確定后就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了?同個項(xiàng)目服務(wù)勞務(wù)得同個稅率吧,要么9要么都是3
主要材料是甲方的才可以啊,你看一下你的這個項(xiàng)目主要材料是不是甲方提供。不是一種兩種的意思。
同一個項(xiàng)目,不可能既有一般計(jì)稅,還有簡易計(jì)稅的。
那就是說只有主材是甲方提供才可以按照簡易計(jì)稅來算,計(jì)稅一旦確定下來都得固定不變了吧!簡易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣只能做成本用了?
是是的,是這么做的。
好的,非常感謝!
不用客氣,工作愉快。