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我是一般納稅人,想問一下我們采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品收到免稅發(fā)票的專票和普票怎么來做

2023-09-14 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-14 10:44

你好,是分錄,還是增值稅的申報(bào)??

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快賬用戶6496 追問 2023-09-14 10:46

分錄和申報(bào)正確的處理方法

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齊紅老師 解答 2023-09-14 10:47

你好 分錄是,借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款等科目 申報(bào):在附表二相應(yīng)欄次填寫就是了?

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快賬用戶6496 追問 2023-09-14 11:08

三七 銷售方 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 采購(gòu)方 借:庫(kù)存商品 9174.31 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 825.69 貸:銀行存款 10000

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快賬用戶6496 追問 2023-09-14 11:08

老師這種分錄對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-14 11:10

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)當(dāng)是=10000*9%,材料或者商品金額=10000—10000*9%

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快賬用戶6496 追問 2023-09-14 11:14

三七 銷售方 金額:10000 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 采購(gòu)方 借:庫(kù)存商品 9100 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 900 貸:銀行存款 10000

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快賬用戶6496 追問 2023-09-14 11:14

老師這個(gè)對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-14 11:58

你好,是的,是這樣的

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你好,是分錄,還是增值稅的申報(bào)??
2023-09-14
收到一張免稅的農(nóng)產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票,可以計(jì)算抵扣
2023-07-28
稅局給你核定的是免稅還是什么
2019-11-12
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-04-12
你好,資產(chǎn)資是要的,初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品開普通發(fā)票免稅的。
2023-12-05
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