您首先可以在電子稅務(wù)局試一下能不能更正申報(bào),如果不能更正申報(bào),就直接去稅務(wù)局柜臺(tái)辦理更正申報(bào)。
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)還沒(méi)批準(zhǔn),2021年所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎,2022年季度申報(bào)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
更正申報(bào)2021年匯算清繳報(bào)表,內(nèi)容是研發(fā)費(fèi)用挑出,需要加計(jì)扣除嗎?
2022年第4季度填報(bào)了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,做2022年匯算清繳時(shí)可以不填加計(jì)扣除嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在季度所得稅不申報(bào), 次年匯算清繳的時(shí)候再做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
你好,我們有一臺(tái)研發(fā)設(shè)備2021年計(jì)提折舊了,當(dāng)年算了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了,后來(lái)在2022年設(shè)備退回了,我們賬上調(diào)整了以前年度的研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在需要更正2021年匯算清繳和2022年匯算清繳研發(fā)加加扣除涉及到的金額,就是會(huì)2021年要補(bǔ)稅和2022年要退稅,是不是要更正匯算
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
電子稅務(wù)局可以申報(bào)。 因?yàn)椴荒苎邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我表單里不勾選研發(fā)費(fèi)用加計(jì)那個(gè)表就到不了下一步, 所以是不是研發(fā)那個(gè)表也要勾選, 里邊數(shù)據(jù)都填0?
對(duì)的,要勾選上金額寫(xiě)0就可以。 嗯,這樣估計(jì)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,你可以直接略過(guò),進(jìn)行下一步就可以。
好的。 沒(méi)更正前匯算清繳繳稅是2萬(wàn), 更正后不能研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除要調(diào)增1萬(wàn),總計(jì)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額是3萬(wàn)嗎? 本能累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額2萬(wàn)沒(méi)有自動(dòng)出來(lái) 實(shí)際應(yīng)補(bǔ)的是1萬(wàn)
是這個(gè)意思哦。哦哦
就按實(shí)際應(yīng)補(bǔ)3萬(wàn)提交嗎老師? 更正前已交2萬(wàn)沒(méi)出來(lái)
應(yīng)該呀。您更正申報(bào)之前已經(jīng)申報(bào)過(guò)的稅款肯定會(huì)抵減的。
哪我是按3萬(wàn)那個(gè)提交嗎?
正常應(yīng)該是扣除之前已經(jīng)繳納的,按差額繳納。
之前已繳納的那個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)出來(lái),不知道我能提交嗎?
你點(diǎn)擊繳款,看看能不能出來(lái)那個(gè)數(shù)。