5.6月份的專票 可以抵扣
老師 8月份我們公司是小規(guī)模納稅人 8月份開出來普票銷項 8.20登記為一般納稅人 8.20日分別收到兩張專票 進項稅額 可以放在九月份抵扣嗎
6月份公司從小規(guī)模轉一般納稅人 那5月份以前有正常確認收入納稅,比如5月份發(fā)生的業(yè)務6月份開的進項稅專票可以抵扣嗎
您好老師,6月份成立公司,至8月份是小規(guī)模,9月份是一般納稅人,問題來了,8月份收到專票發(fā)票,但是是9月份是一般納稅人,我可以8月份收到的發(fā)票在9月份抵扣嗎?謝謝老師
5月份成立分公司,沒有做稅務登記,7月份認定為一般納稅人。我5.6月份收到專票。未對外開過發(fā)票,這5.6月份的專票我可以抵扣么
公司3月份成立,5月份變?yōu)橐话慵{稅人,3月份和4月份沒有開銷售發(fā)票,那么3月至4月份取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嘛?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當地市場掛牌價,含13%的稅,可用于抵扣勞務稅。
個體工商戶更正增值稅申報數據,重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
我沒有做稅務登記期間收到的發(fā)票也可以么?勾選系統能顯示么?
是,沒有做稅務登記期間收到的發(fā)票也可以,勾選系統能顯示
國家稅務總局公告2015年第59號)第一條規(guī)定:納稅人自辦理稅務登記至認定或登記為一般納稅人期間,未取得生產經營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。這條怎么理解,是不是不可以抵扣呢
這條是可以抵扣,你是符合這個條件的。公司成立到轉為一般納稅人,沒有經營。
我沒有辦理稅務登記也可以嗎
是的,沒有辦理稅務登記也可以