您好, 這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-車(chē)輛費(fèi)就可以
老師。我問(wèn)一下 加油款 可以入銷(xiāo)售費(fèi)用差旅費(fèi)和汽車(chē)加油 這兩個(gè)科目都可以嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司車(chē)輛有加汽油的,有加柴油的,立科目時(shí),寫(xiě)銷(xiāo)售費(fèi)用-汽車(chē)費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用-貨車(chē)費(fèi)用?
老師,柴油機(jī)動(dòng)車(chē)輛通行附加費(fèi)入什么科目呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司名下無(wú)車(chē),目前老板報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi)和車(chē)輛維修費(fèi)用,實(shí)務(wù)中如何操作
您好!我想問(wèn)一下,廠區(qū)新建期間車(chē)輛加油我應(yīng)該做什么科目
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買(mǎi)工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹(shù)屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶(hù)代收社保錢(qián),公戶(hù)付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
老師,您好,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄呢?
借:管理費(fèi)用-車(chē)輛費(fèi)
貸:銀行存款