然后表一里面的它兩個(gè)需要同時(shí)填寫(xiě)的。

增值稅納稅申報(bào)表第16欄,應(yīng)該填在增值稅減免申報(bào)表第三欄還是第四欄?
在申報(bào)增值稅時(shí),增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中填寫(xiě)的項(xiàng)目是免稅和零稅率的項(xiàng)目么?還是只填寫(xiě)免稅項(xiàng)目? 免稅和零稅率有什么區(qū)別
老師,增值稅申報(bào)表主表第8行免稅銷售額是負(fù)數(shù),那表21增值稅減免稅申報(bào)表里面免稅項(xiàng)目不好填負(fù)數(shù),怎么辦?
請(qǐng)問(wèn),增值稅納稅申報(bào)表表二里第四項(xiàng)免稅,和增值稅減免申報(bào)里免稅有什么區(qū)別?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)合同標(biāo)的 設(shè)備一臺(tái),包含了設(shè)備價(jià)和安裝工程,,這樣只能從高計(jì)稅對(duì)嗎?可不可以簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議把設(shè)備價(jià)和安裝工程價(jià)分開(kāi)列明,分開(kāi)不同稅率開(kāi)票,這樣可以嗎?
去年12月的報(bào)銷,有張發(fā)票五百塊,計(jì)入了成本把我們公司名寫(xiě)錯(cuò)了,匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)增,那今年把錢給他要回的話,借銀行存款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)可以嗎,不更正24年匯算清繳
老師,單位小車過(guò)戶給個(gè)人,也要交增值稅嗎
公司貸款一年期好,還是三年期好
老師,我們給客戶的紅包,十萬(wàn)塊,直接轉(zhuǎn)給法人了,這種有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)到時(shí)候讓法人繳納個(gè)稅啊
你好 老師 對(duì)話CFO 課程 在哪里?
老師,酒店裝修費(fèi)用建賬時(shí)候錯(cuò)計(jì)入固定資產(chǎn),但是后來(lái)才知道房子是租的,現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)改回長(zhǎng)攤,請(qǐng)問(wèn)需要怎么調(diào)呢
老師,項(xiàng)目上買的農(nóng)民工保險(xiǎn)入哪個(gè)科目呢
老師,請(qǐng)教一下,咱們公司簽訂了一出口合同,質(zhì)保期一年,質(zhì)保金一年后支付,對(duì)退稅有沒(méi)有什么影響了
甲公司收入40萬(wàn),融資部要求報(bào)表收入4000萬(wàn),會(huì)計(jì)沒(méi)有義務(wù)編吧,給他9月報(bào)表他自已編對(duì)嗎?


老師,我沒(méi)看懂,是這兩個(gè)表都要填寫(xiě)嗎?
你好,附表一里面有第四項(xiàng)免稅,不是在附表二 這兩個(gè)表格同時(shí)填寫(xiě)。
填寫(xiě)一個(gè)不可以嗎?
不可以不可以啊,如果可以的話,就不會(huì)告訴你兩個(gè)同時(shí)填寫(xiě)了。
哦哦,好的,還有一個(gè)問(wèn)題,老師,7月份我做的出口免抵稅增值稅申報(bào),后來(lái)稅務(wù)讓我走免稅,我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可是我的附加稅還能退回來(lái)嗎?如果更改報(bào)表的話?
你好,你增值稅能退回來(lái),附加稅就跟著能退。
這個(gè)沒(méi)有增值稅,就是免抵退稅額計(jì)算的附加稅,現(xiàn)在不讓免抵退了,只能走免稅的。之前免抵的附加多繳納了,能退嗎?
不好意思,不清楚沒(méi)有遇到這種,問(wèn)一下你稅務(wù)局吧。