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老師,我有2張海關的繳納增值稅的已經交了,而且在稅務數字賬戶里面進項抵扣已經選了,抵扣了,這里我怎么填,為什么上面是顯示填未申報的海關?

老師,我有2張海關的繳納增值稅的已經交了,而且在稅務數字賬戶里面進項抵扣已經選了,抵扣了,這里我怎么填,為什么上面是顯示填未申報的海關?
2023-09-13 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-13 09:29

你好,你抵扣了,你在附表二哪里填寫的?

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快賬用戶1057 追問 2023-09-13 09:31

我第一次申報海關的,不知道的,我全部填到最后一欄,申報的時候顯示錯誤了

我第一次申報海關的,不知道的,我全部填到最后一欄,申報的時候顯示錯誤了
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齊紅老師 解答 2023-09-13 09:33

你好。海關進口繳款書在第五欄里面填寫。

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快賬用戶1057 追問 2023-09-13 09:34

那份數填寫,是單獨出來的嗎?比如海關2份,其他20份,那我在35欄我應該寫的份數是幾份啊

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齊紅老師 解答 2023-09-13 09:36

對的,是的,填寫20就是了,其他的填寫專用發(fā)票的。

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你好,你抵扣了,你在附表二哪里填寫的?
2023-09-13
你好 沒有帶出來數據 可以手動填寫一下? ?
2021-03-01
您好,1.勾選-統(tǒng)計完成即可 2.不需要做這步操作
2021-01-12
你好!為申報指的電子稅務局申報不是認證平臺
2022-03-15
同學你好 可以轉出 但是發(fā)票要紅沖 重新開 然后才可以退稅
2021-07-05
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