工會給我們的錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 對外支付 借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
老師,我們公司給一個工廠注資了,從公戶支出去的錢,我們應(yīng)該怎么做賬
老師好,我們公司每個季度給工會交工會經(jīng)費,上個月我們公司的法人用工會的名字買的暑期送清涼的飲料,開的工會的發(fā)票,工會給報銷了,給了張支票,我去開戶行辦理進賬了,錢打到對公賬戶了,因為是法人先墊付錢買的,我的會計分錄該怎樣做?
老師就是工會的錢我們?yōu)槭裁匆冉o稅務(wù)局,我們可以不成立工會嗎,就是直接拿錢出來做福利費,給稅務(wù)局的錢他只會返60%回來
老師好!我們公司成立了工會,工會給我們的錢,和我們付出去的錢怎么做賬?
老師 我們公司成立了工會職工之家 現(xiàn)在工會給我們賬上打了5W的建設(shè)基金 這筆錢我要怎么做賬呢 我們開通了工會銀行賬戶的
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
工會的工作人員說,工會的帳要單獨做,和我們平時做賬不一樣
工會會計制度(2022年最新版)http://kjs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202104/P020210421580786767424.pdf 新建一個賬套,按照這個制度做賬