這個屬于福利費,計入工資總額申報個稅
你好,李老師,象這種旅游服務的住宿費,只能入福利費吧,不能入差旅費吧
老師,我想問一下在外地住宿屬于差旅費,如果本地住宿的是屬于招待費是嗎?
老師老板出差請客戶到旅游區(qū)吃飯住宿飛機票,這些發(fā)票走賬管理費用-差旅費,還是走管理費用-招待費呢
老師,團建費屬于招待費還是福利費?
老板一家人出去旅游,吃飯,住宿,機票車票可以直接進福利費嗎
我在實訓的時候,做到農牧行業(yè)的時候,在錄入起初數據之后,點擊資產負債表,顯示賬不平,然后就根據提示說沒有加入消耗性生物資產,然后就重新加上了消耗性生物資產,也顯示賬平了,最后結轉損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產,是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現利潤做高了1125.05元,調減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調整和調減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產,產生損失3萬,請問應該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現在又聯系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權,承諾6%的收益,那么標準做法是不是,以6%的溢價確定股權交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
不是個人旅游,是集體旅游呢?
需要分攤到人交個稅
總之是要交稅的是嗎?
是的,這個是要交稅的,還不能稅前扣除