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老師,咨詢個(gè)問題月末付了筆款,但是沒開票,月初這邊款退回來了,需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表嗎?

2023-09-12 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-12 15:25

這個(gè)表是有差額都需要編制的

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快賬用戶4077 追問 2023-09-12 15:30

老師,請問有調(diào)節(jié)表的模板嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-12 15:35

你好,沒有的,網(wǎng)上下載一個(gè)就是了哈

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這個(gè)表是有差額都需要編制的
2023-09-12
你好,是的。是需要做。
2025-04-15
這種情況下,月底對賬時(shí)需要做余額調(diào)節(jié)表。 雖然網(wǎng)銀能查到這筆錢已退回到零余額賬戶上,但還沒退回到單位的系統(tǒng)里,意味著單位的賬面余額與銀行實(shí)際余額存在差異。 行政單位零余額賬戶的余額通常應(yīng)當(dāng)為零,但這筆退回的資金在未在系統(tǒng)中體現(xiàn)時(shí),會(huì)導(dǎo)致賬面余額與實(shí)際銀行余額不符。通過編制余額調(diào)節(jié)表,可以將銀行已收單位未收的這筆款項(xiàng)記錄在調(diào)節(jié)表中,以便準(zhǔn)確核對賬目,確保賬實(shí)相符。 當(dāng)資金實(shí)際退回到系統(tǒng)中后,再按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。 具體的賬務(wù)處理為:當(dāng)發(fā)生當(dāng)年資金退回時(shí),行政單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)收到的財(cái)政資金退回通知書及相關(guān)原始憑證,按照通知書上的退回金額,在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)下借記“財(cái)政撥款收入”科目(支付時(shí)使用本年度預(yù)算指標(biāo))或“財(cái)政應(yīng)返還額度”科目(支付時(shí)使用以前年度預(yù)算指標(biāo)),貸記“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”“庫存物品”等科目;同時(shí),在預(yù)算會(huì)計(jì)下借記“財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目(支付時(shí)使用本年度預(yù)算指標(biāo))或“資金結(jié)存——財(cái)政應(yīng)返還額度”科目(支付時(shí)使用以前年度預(yù)算指標(biāo)),貸記“行政支出”“事業(yè)支出”等科目。
2024-07-19
您好,不用的,銀行明細(xì)賬和銀行對賬單的余額一樣就可以了
2024-01-04
?你好;? ? ?你貨款之前掛的應(yīng)付賬款沒有做賬嗎 ?? 你這個(gè)是股東來 墊付支付的嗎? ?
2022-09-28
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