您好,這個(gè)可以的,分公司也要合并到總公司的
老師,您好,請問非獨(dú)立核算分公司可以單獨(dú)申報(bào)殘保金嗎?還是要匯總在總公司申報(bào)?工資都是由總公司支付的,但是工資是分配到總分公司申報(bào)個(gè)人所得稅的。
增值稅在當(dāng)?shù)厣陥?bào),代賬出資產(chǎn)負(fù)債標(biāo)和利潤表,季度要申報(bào),但是企業(yè)所得稅是合并總公司申報(bào),總公司做分公司備案,這種情況 ,分公司是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算
非獨(dú)立核算分公司,工資是必須由總公司發(fā)嗎?總公司進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)嗎?
分公司非獨(dú)立核算,給員工發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅是在分公司申報(bào)還是在總公司申報(bào)
分公司是非獨(dú)立核算。上個(gè)月工資由總公司代發(fā),但是個(gè)稅在分公司那邊申報(bào),這種情況合理嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那是怎么合并呢?現(xiàn)在總公司已經(jīng)代發(fā)工資出去了
但是個(gè)稅的話是分公司申報(bào)的,那那個(gè)銀行代發(fā)的分錄我們要怎么錄呢
計(jì)入應(yīng)付職工,再通過銀行存款就可以
借:應(yīng)付職工薪酬-分公司,貸:銀行存款,對吧
往后怎么合并呢?謝謝
后面把分公司的費(fèi)用成本加到總公司就可以了
讓分公司就可以正常申報(bào)個(gè)稅工資,然后由總公司代發(fā),這個(gè)是沒有影響的嗎
可以的, 這個(gè)沒有影響的,是非獨(dú)立核算
按理來說是不是總公司代發(fā)分公司工資,應(yīng)該由總公司這邊來申報(bào)才合理呢
是的,總公司申報(bào)更好些
好的,那上個(gè)月已經(jīng)在分公司那邊申報(bào)了,就不需要管了嗎?然后總公司這邊代發(fā)上個(gè)月的工資就錄這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-分公司,貸:銀行存款,就可以對嗎?
后面放總公司就可以,可以按你說的這樣做