你好,學員,做報廢處理,可以
請問老師:保證金支付用的個人賬戶(未做任何賬務處理),退到了公司賬戶(借:銀行存款 貸:其他應收款),又以備用金的形式退給了個人(借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款),之前的這些賬是代理記賬公司做的,給我的回復是他們只管公司賬戶的賬,所以個人支付保證金沒有做賬務處理,憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上,現(xiàn)在該如何調(diào)整呢
你好,老師,我想咨詢一下,我這邊剛?cè)肼氁患夜?,之前離職小姑娘用精斗云金蝶軟件做賬,我來到后發(fā)現(xiàn)原材料借方有余額,老板說還有庫存商品,現(xiàn)在不知道商品的成本,我想問一下這個怎么處理呢
老師,公司購買空氣凈化機10臺,其中1臺老板辦公室用,其余的9臺用于抽獎活動,賬務處理事是這樣的,借:固定資產(chǎn)1臺金額,應交稅費進項稅,借:銷售費用9臺金額,應交稅費進項稅,貸:銀行存款。再借:應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出9臺,貸:應交稅費進項稅9臺。我這樣做了分錄之后發(fā)現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出額有余額,我該怎么做?
之前做賬做的暫估入賬,借:長期待攤費用,貸:應付賬款,付款時,借:預付賬款,貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了,才發(fā)現(xiàn),發(fā)票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現(xiàn)在該怎么處理呢
之前做賬做的暫估入賬,借:長期待攤費用,貸:應付賬款,付款時,借:預付賬款,貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了,才發(fā)現(xiàn),發(fā)票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現(xiàn)在該怎么處理呢
老師,你好,請問有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專票
老師,實際利潤=實際收入-實際成本,實際收入和實際成本以銀行流水實際收到和支出的來核算,還用不用加上應收和應付的
首次登錄自然人電子稅務局扣繳端,那個實名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報密碼登錄又是哪個呀
老師,外貿(mào)企業(yè),請問有一批產(chǎn)品對公付了貨款,但是最終沒有報關出口。供應商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應商一直沒有過賬改對私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預付款。
老師好!有個朋友公司掛靠在我們公司,沒有實地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國外的訂單,想退稅的話應該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應收款-個人公積金,借方余額是負數(shù),這是咋回事?
我做報廢的話是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 但是那我重復做的進項稅該怎么處理呢?還有之前已計提的折舊
進項稅做進項轉(zhuǎn)出 借營業(yè)外支出 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
以前計提的折舊手動沖回
老師 這部分折舊我從總賬里做了 借:管費負數(shù) 貸:累計折舊后 總賬就和明細賬不一致了 總賬就比固定資產(chǎn)模塊明細賬少這部分折舊 怎么能保持一致呢 我們用的是金蝶云星空軟件
重復的那部分直接報廢出來, 多計提的沖回去即可的