少估的金額直接計(jì)入折舊費(fèi)用
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下公司2月開(kāi)工程票出去,然后暫估成本100多萬(wàn),截止到年底不再開(kāi)票,賬上有資產(chǎn)折舊等產(chǎn)生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來(lái)一部分嗎?這樣就可以少開(kāi)點(diǎn)發(fā)票回來(lái)沖暫估了
您好,老師!我2021年12 月在暫估了一筆固定資產(chǎn),也開(kāi)始折舊了,然后在2022年收到了這筆固定資產(chǎn)40%的發(fā)票,忘記之前已經(jīng)暫估折舊的,就直接入了成本,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣去調(diào)整?
去年購(gòu)買(mǎi)的原材料,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,有部分發(fā)票到上個(gè)月協(xié)商后比我之前暫估入賬少了2萬(wàn)多元,產(chǎn)品已經(jīng)銷(xiāo)售出庫(kù),銷(xiāo)售成本的原材料價(jià)格是按合同暫估價(jià)格做的賬,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在收到少了2萬(wàn)多的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們公司新建了幾條船,已經(jīng)在使用了,所以暫估入固定資產(chǎn)了,其實(shí)在建工程的發(fā)票也收到了,但在建工程賬上一直有四百多萬(wàn)最后沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在是暫估少了,賬上還有再見(jiàn)工程四百多萬(wàn),我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整?之前做的折舊還需要調(diào)整嗎?
公司2021年建了幾條新船,然后暫估1200萬(wàn)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)收齊發(fā)票了,要從在建工程余額結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),調(diào)整固定資產(chǎn)的價(jià)值。那之前的折舊需要補(bǔ)計(jì)提嗎?這個(gè)月調(diào)整,下個(gè)月才會(huì)按照新的固定資產(chǎn)價(jià)值折舊對(duì)嗎?
老師你好,開(kāi)五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師,我們一張23年的發(fā)票失控了,24年稅務(wù)要求補(bǔ)交所得稅,普票,我們實(shí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)怎么做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我要怎么補(bǔ)報(bào)以前年度的印花稅呢?剛剛點(diǎn)了我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)-填表式申報(bào)-印花稅增加完稅源后點(diǎn)提交就返回到最初界面了,然后也查不到我剛剛報(bào)的
老師,股東轉(zhuǎn)入投資款入公戶,印花稅也繳納啦,賬上也計(jì)入實(shí)收資本,這個(gè)怎么能證明實(shí)繳完成了
企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司怎么幫還員工代扣代繳
發(fā)現(xiàn)去年的現(xiàn)金流量表,分配不對(duì),如果要更改怎么改呢?可以不更改嗎
老師,由于銀行柜臺(tái)出錯(cuò),收了我們公司手續(xù)費(fèi),然后我們店長(zhǎng)聯(lián)系她,她根據(jù)銀行收的手續(xù)費(fèi)記錄個(gè)人把總額付給我們店長(zhǎng)了,請(qǐng)問(wèn)店長(zhǎng)把這筆手續(xù)費(fèi)付到公司我們?cè)趺催M(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司,要給客戶介紹費(fèi)返款怎么支付好些,怎么做賬務(wù)處理合理,稅點(diǎn)應(yīng)該收多少個(gè)點(diǎn)合理。
你好,老師,就是領(lǐng)導(dǎo)讓我在超市買(mǎi)一張購(gòu)物卡,開(kāi)的普票。然后回來(lái)報(bào)銷(xiāo),財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)普票不行,專票才可以。但是超市對(duì)于儲(chǔ)值卡開(kāi)不了專票。這種應(yīng)該怎么處理,我的錢(qián)還墊進(jìn)去了呢。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下平常的一些無(wú)票支出怎么做賬,
要走固定資產(chǎn)科目過(guò)渡一下不?
就幾分錢(qián),直接計(jì)入費(fèi)用
這樣發(fā)票與不含稅金額與賬面對(duì)不上,折舊表與折舊金額相差幾分,沒(méi)啥大影響哈?老師
沒(méi)事的,就那樣處理就是了