同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 都可以彌補虧損

問題請教,2020年7月新成立企業(yè),今年五月份匯算清繳時有彌補以前年度虧損9萬,2021年一季度虧損,二季度盈利4.8萬,比如說1-9月利潤總額是14萬,請問,所得稅季報報表上彌補虧損數(shù)據(jù)是9萬嗎?還是9萬-4.8萬呢
老師,我報本季度企業(yè)所得稅時,顯示有彌補以前年度虧損A萬元,但是我看到10月份報上季度的企業(yè)所得稅時,也有彌補以前年度虧損,況且也是A萬元,是不是彌補以前年度虧損重復(fù)了呢?
老師,6月份有虧損2萬多,7月份有利潤虧損3萬多,10月份報所得稅季報時是不是都可以彌補虧損
今年可能有100萬利潤,去年年報有136萬的虧損,正常5月年報是可以彌補虧損的,我們可以不交所得稅,但是1月份季報的時候,可以不交稅嗎?怎么操作呢?
一月份申報經(jīng)營所得時有利潤20萬用彌補以前年度虧損,補上沒交稅,2月利潤表本月合計虧歲3萬,現(xiàn)在利潤表本年累計是盈利17萬,這個月怎么申報經(jīng)營所得
老師,員工工傷收到賠款時分錄怎么做?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅當(dāng)月勾選后已用途確認(rèn),次月在電子稅務(wù)局附表二中沒有出現(xiàn),是什么原因
開發(fā)票有七百多條一張發(fā)票,還有100多個沒有維護(hù),這個有沒有什么簡單方式維護(hù),之后填寫稅收分類編碼
樸老師 您來 老師好,我想問,資管產(chǎn)品持有至到期不屬于金融商品轉(zhuǎn)讓,那我取得持有至到期的利息,那是不是可以認(rèn)為取得了利息收入從而要按金融服務(wù)-貸款服務(wù)來交增值稅是嗎?這一塊有免稅的政策嗎?
老師,我們公司做了注冊資金的實繳,實繳出資方式是知識產(chǎn)權(quán),金額是6000多萬。賬上要做知識產(chǎn)權(quán)的分?jǐn)倖??如果要做?000多萬的資金分?jǐn)傁聛恚磕暌謹(jǐn)値装偃f的成本,這么大的金額,稅局會不會認(rèn)為是虛增成本?
樸老師 您來 我想問:1.納稅人無償轉(zhuǎn)讓股票按照金融商品轉(zhuǎn)讓來交增值稅,這里的納稅人是含個人對嗎?也就是我把炒股的股票送給除了我自己以外的所有人不管是不是直系親屬都是要交增值稅是嗎?因為我容易跟個人從事金融商品比如股票債券買賣免征有點混。
甲企業(yè)屬于增值稅一般納稅人。當(dāng)月發(fā)生銷售業(yè)務(wù)5筆,共計應(yīng)收貨款2000萬元,其中,有3筆共1200萬元,10日內(nèi)貨款兩清,一筆300萬元,兩年后一次付清,另一筆500萬元,1年后付250萬元,1年半后付150萬元,余款100萬元兩年后結(jié)清。該企業(yè)增值稅稅率為13%,增值稅進(jìn)項稅額為120萬元,毛利率為15%,所得稅稅率為25%,企業(yè)對上述銷售業(yè)務(wù)采用了分期收款方式。要求:請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃
你好老師,股東轉(zhuǎn)錢到公司賬戶,繳納他自己的社保和發(fā)他自己工資,就是說他在公司沒干事,這筆錢他自己付,轉(zhuǎn)進(jìn)來的這個錢我應(yīng)該記什么啊
固定資產(chǎn)時點??????支付30%,發(fā)票開了30%,設(shè)備收到,可以按30%設(shè)備款入固定資產(chǎn)嗎
公司買了房子,租給了a公司,讓b公司無償使用,房產(chǎn)稅是不是按租金交就可以,a公司不租了按從價交,房產(chǎn)稅跟b公司沒關(guān)系