他這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的收到對(duì)方還貨款的嗎
老師,上個(gè)月貨還沒(méi)確認(rèn)收入,收到貨款前面會(huì)計(jì)記了借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這個(gè)月退部分貨款,分錄這樣做可以嗎? 借:銀行存款 (紅字) 貸:應(yīng)收賬款 (紅字)
老師,一般納稅人 簽合同預(yù)付貨款時(shí) 借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒(méi)發(fā)票,此時(shí)不記賬嗎? 等貨都發(fā)完,剩下貨款也都付了時(shí),此時(shí)還沒(méi)發(fā)票也是這樣記分錄嗎?借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 最后當(dāng)收到發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付貨款 這樣對(duì)嗎
收到貨款做分錄 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 給對(duì)方開(kāi)完票后分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 這樣對(duì)嗎
2022年5月收到發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,6月份收到貨款,記錯(cuò)賬,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 2023年調(diào)賬會(huì)計(jì)分錄 借:預(yù)收賬款 貸 : 應(yīng)收賬款 這樣做分錄對(duì)嗎?
收到收款回單,但是沒(méi)有發(fā)票,應(yīng)收賬款掛了一部分,還剩一部分錢(qián),這樣做會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎?
怎么變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?
老師,請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月計(jì)提工資,然后,需要扣社保,個(gè)稅部分。那當(dāng)月計(jì)提工資的時(shí)候分錄是 借:管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎 那這個(gè)金額,是扣掉社保,個(gè)稅以后的工資嗎,那這個(gè)個(gè)稅跟社保,在當(dāng)月怎么提現(xiàn)金額或者分錄。
合并逆流的內(nèi)部交易和債權(quán)債務(wù)抵銷(xiāo)有減值是少叔股東權(quán)利還是少數(shù)股東損益啊??jī)?nèi)部交易:如果是權(quán)益,內(nèi)部?jī)?nèi)部交易的話(huà),因?yàn)樘撛隼麧?rùn)導(dǎo)致權(quán)益增加,所以減少少數(shù)股東權(quán)益在借方,如果是損益,因?yàn)橹岸嘤浀睦麧?rùn),所以少數(shù)股東損益減少在貸方。 債權(quán)債務(wù)有減值:因?yàn)槟腹静徽J(rèn)可減值,導(dǎo)致母公司權(quán)益減少,所以調(diào)增少數(shù)股東權(quán)益在貸方,因?yàn)橹耙驗(yàn)闇p值導(dǎo)致利潤(rùn)減少了,合并時(shí)候調(diào)減少數(shù)股東損益在借方。老師這個(gè)理解有沒(méi)有錯(cuò)誤?
開(kāi)出了13%增值稅票,有的加了5個(gè)點(diǎn),有的加了10個(gè)點(diǎn),怎么區(qū)分出來(lái),怎么算的
老師,又有公式問(wèn)題要請(qǐng)教您了
不懂答案,解釋一下,500萬(wàn)元利潤(rùn)究竟是甲公司的還是乙公司的?
老師,為什么賬齡1年以上的應(yīng)收賬款屬于流動(dòng)資產(chǎn)
老師,有限合伙人對(duì)外轉(zhuǎn)讓份額需要全體合伙人一致同意嗎?是否有一個(gè)合伙協(xié)議另有約定除外?我知道有一個(gè)要30日通知其他合伙人,其他合伙人有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)的權(quán)利。普通合伙人呢?
老師你好,公司建造廠(chǎng)房同時(shí)給廠(chǎng)房進(jìn)行裝修,裝修費(fèi)金額較大,這裝修費(fèi)能不能不計(jì)入廠(chǎng)的成本?
怎么看增值稅和企業(yè)所得稅是否免稅
我只有一張收款回單,這個(gè)單位之前在應(yīng)收賬款借方有一部分
你好,這個(gè)是你單位的供應(yīng)商還是你的客戶(hù)?因?yàn)槟愎?yīng)商和客戶(hù)用的科目不一樣,預(yù)付是供應(yīng)商的,應(yīng)收是你的客戶(hù)的。
是我們單位客戶(hù)
你都用應(yīng)收賬款就可以的。
應(yīng)收賬款如果是在貸方有余額,表示提前收了人家的錢(qián)
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快