同學(xué)你好,這種情況下,需要問一下貴單位的經(jīng)辦人員,搞清楚再做賬處理,不過,從你的描述來看,可能是對(duì)方開錯(cuò)了。
老師,請(qǐng)問一下,我們公司是人力資源公司,開了一張票給對(duì)方,開的內(nèi)容是代發(fā)工資。隨后銀行收到對(duì)方的錢。但是又不能確認(rèn)為收入。這個(gè)該怎么做分錄呢
化妝品企業(yè),一般納稅人,我們近期接了一筆洗發(fā)沐浴露單,原料包材等都是委托方的,現(xiàn)在我們已經(jīng)生產(chǎn)完工,對(duì)方需要我們開增值稅專票,我們是開加工費(fèi)還是開貨物?開加工費(fèi)屬于什么稅收編碼?稅收分類編碼?
老師,我們做貴金屬提煉的,我們跟對(duì)方買斷這批貨,對(duì)方付我們加工提煉費(fèi),比如這批貨10萬(wàn),加工費(fèi)1萬(wàn),發(fā)票按這個(gè)金額對(duì)開,但是付款時(shí)那1萬(wàn)加工費(fèi)對(duì)抵了,所以付9萬(wàn),到時(shí)賬務(wù)處理那1萬(wàn)做現(xiàn)金處理還是?
收到了一張發(fā)票,上面開的是去年加工產(chǎn)品的加工費(fèi),但是當(dāng)時(shí)不知道這個(gè)加工,所以沒有入賬并且產(chǎn)品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在收到發(fā)票入庫(kù)和賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?
老師,你好 我們是黑色金屬加工店,做委托加工金屬,材料由對(duì)方公司提供(機(jī)械制造廠),現(xiàn)對(duì)方發(fā)我們開票資料如圖EXCEL表格,請(qǐng)問我們開票是開加工費(fèi)?還是開商品?(如圖)
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
老師 假如以你的專業(yè)視角來看 這張發(fā)票需要怎么做賬?
對(duì)方是老江湖了啊 按理說不應(yīng)該開錯(cuò)發(fā)票的啊
同學(xué)你好,按我的理解,做加工費(fèi)處理。
同學(xué)你好,老江湖,也有開錯(cuò)了的時(shí)候。
好的老師 但是他開票一級(jí)大類是金屬制品 這樣硬是給他做賬放到勞務(wù)加工費(fèi)會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎
如果做加工費(fèi)的話能計(jì)入委托加工物資嗎老師 因?yàn)槲覀兝习逭f這張要做存貨
同學(xué)你好,可以做到委托加工物資里。
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)可以直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸委托加工物資嗎
同學(xué)你好,可以這樣做,但是,最好從委托加工物資,轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,再轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
但是我們賬上沒有做過發(fā)出過委托加工物資的分錄 這比加工費(fèi)也能孤零零做一筆委托加工物資嗎?
同學(xué)你好,如果這樣的話,就按老板說的做庫(kù)存商品吧。
老師。我們老板改口了 說是加工勞務(wù) 這樣應(yīng)該怎么做賬?
同學(xué)你好,如果這樣的話,建議記入制造費(fèi)用處理。
就直接借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款嗎 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的分錄應(yīng)該怎么做
我們本月沒有產(chǎn)生收入賬上也不打算體現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這筆制造費(fèi)用要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 能先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
同學(xué)你好,是的,直接借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。貴公司沒有生產(chǎn)過程啊,如果有的話,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用。再結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:庫(kù)存商品或者產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本。如果沒有生產(chǎn)過程的話,建議可以把這個(gè)加工費(fèi)記入銷售費(fèi)用處理。借:銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。