旅客服務(wù)的附表二第十欄和8B里面
老師您好, 我想請(qǐng)教關(guān)于全盤(pán)會(huì)計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會(huì)自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開(kāi)票系統(tǒng)或者將來(lái)的稅務(wù)UK系統(tǒng)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫(xiě)納稅報(bào)表,再納稅申報(bào),后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶(hù)端,進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤(pán)會(huì)計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請(qǐng)教一下,十分謝謝!
老師,我電子稅務(wù)提示這個(gè)您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減,請(qǐng)您及時(shí)申報(bào)抵減。具體操作如下:小規(guī)模納稅人第一步:先填寫(xiě)《減免稅明細(xì)表》,在“減稅項(xiàng)目”欄次選擇減稅購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”,填報(bào)抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。,我的季度申報(bào)的嗎,如何操作
@郭老師繼續(xù)回答問(wèn)題,謝謝啦,新版電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅申報(bào)表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤(pán)的稅額填在哪呢?
麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規(guī)模納稅人,2022年3月發(fā)生了銷(xiāo)售退回,銷(xiāo)售是稅費(fèi)已繳納,當(dāng)時(shí)還是稅控盤(pán),開(kāi)具了對(duì)應(yīng)金額的紅字發(fā)票,在4月進(jìn)行一季度納稅申報(bào)的時(shí)候也對(duì)應(yīng)的在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中填列了負(fù)數(shù)金額,對(duì)應(yīng)稅款并未進(jìn)行退回,賬面在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))借方余額。在2023年4季度發(fā)生了銷(xiāo)售收入,開(kāi)具了增值稅發(fā)票,在繳納稅款時(shí)稅務(wù)大廳說(shuō)要在發(fā)生沖紅的當(dāng)期體現(xiàn),本期不能抵扣,當(dāng)期報(bào)表中已經(jīng)體現(xiàn)了,現(xiàn)在要怎么操作呢?也無(wú)專(zhuān)管員聯(lián)系溝通過(guò)發(fā)生的負(fù)數(shù)稅費(fèi)是退稅還是發(fā)生應(yīng)稅服務(wù)后做無(wú)票收入抵扣,掛賬了成
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
老師,公司給員工繳納社保,應(yīng)該選擇哪個(gè)進(jìn)去呢?
老師,一般物業(yè)公司收不到合同金額,現(xiàn)在稅務(wù)要按合同金額確認(rèn)收入,補(bǔ)稅,這個(gè)情況怎么處理
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開(kāi)始學(xué)中級(jí)會(huì)計(jì)的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,還有105天考試,每天學(xué)8小時(shí),來(lái)得及么?
老師,退款分錄這樣做是不是錯(cuò)了?
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開(kāi)始學(xué)中級(jí)會(huì)計(jì)的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,還有105天考試,每天學(xué)8小時(shí),來(lái)得及么?
老師好,問(wèn)下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應(yīng)發(fā)工資?
郭老師,郭老師 我們公司兩個(gè)股東A和B,分別持股51%和49%。注冊(cè)資本1個(gè)億,A實(shí)繳50萬(wàn),B實(shí)繳39萬(wàn),去年分紅168萬(wàn),按照認(rèn)繳出資比例分紅的,沒(méi)有實(shí)繳到位,分紅了,現(xiàn)在怎么解決比較合理?
員工應(yīng)發(fā)工資7000,公積金單位不承擔(dān),按5個(gè)點(diǎn)代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
稅控盤(pán)的主表應(yīng)納稅減征額, 還有減免明細(xì)表,表4 本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面
我年初報(bào)社保工資的時(shí)候報(bào)的4378 醫(yī)保工資報(bào)的3980 這就導(dǎo)致現(xiàn)在基數(shù)統(tǒng)一之后 我的醫(yī)?,F(xiàn)在按4242扣 社保還是按4378扣 這種社保醫(yī)保工資報(bào)的不一樣的情況可以嗎
?按照最低社?;鶖?shù)的男的都是這樣
若投資期間內(nèi)部交易甲固定資產(chǎn)賬價(jià)100,公價(jià)120,怎么調(diào)整長(zhǎng)投 借長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸投資收益 可以具體講解下嗎 不是很明白
差額不是20嗎 少做了這個(gè)差額
我們是民辦學(xué)校 采購(gòu)了一批床上用品及桶子涼席等物資都是給新生入學(xué)使用的 當(dāng)初學(xué)生報(bào)名和家長(zhǎng)說(shuō)這些都是送給學(xué)生的 實(shí)際都是包含在學(xué)費(fèi)里面的 這個(gè)如何做賬 老師,是做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中去嗎? 其中有個(gè)學(xué)生退費(fèi)了 已經(jīng)領(lǐng)取了這批物資學(xué)校把領(lǐng)用的物資在學(xué)費(fèi)中扣除 剩下的退給學(xué)生了 這個(gè)如何做賬 當(dāng)時(shí)收取的時(shí)候怎么做的?預(yù)收賬款嗎? 是的老師,但是退費(fèi)沒(méi)有全額退 扣除了已經(jīng)產(chǎn)生的費(fèi)用 學(xué)生宿舍衛(wèi)生費(fèi)用還有更換燈泡 等這些費(fèi)用應(yīng)計(jì)入到哪里?
借預(yù)收賬款、 貸業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,貸銀行存款。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更經(jīng)營(yíng)范圍要怎么走流程
在你當(dāng)?shù)囟愓?wù)網(wǎng)站里面 在這里面有一個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍變更,自己選擇就行。
小規(guī)模納稅人口腔診所公司,法人報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療材料,從公賬支付了500元怎么寫(xiě)分錄,
借材料費(fèi) 貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
2.在你當(dāng)?shù)囟愓?wù)網(wǎng)站里面 在這里面有一個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍變更,自己選擇就行。 網(wǎng)上申請(qǐng)變更就行嗎 需不需要到現(xiàn)場(chǎng)去
不需要的不用去現(xiàn)場(chǎng)。
我想問(wèn)下,我們6月份新成立的公司,剛交了一個(gè)月的工資,現(xiàn)在社保局不是要核準(zhǔn)社保基數(shù)嗎?我想問(wèn)下我們還用網(wǎng)上核準(zhǔn)嗎?
你好,今年剛成立的,不用的。
1.境內(nèi)與境外個(gè)人簽的技術(shù)服務(wù)合同,完全發(fā)生在境外,需要境內(nèi)代扣代繳增值稅和個(gè)稅嗎
2.用公司投資各個(gè)餐飲店。收入屬于投資性收益,分紅交不交個(gè)人所得稅。賬務(wù)怎么處理
第一個(gè)境外不需要的
有限公司投資給有限公司的嗎?如果是的話(huà),不需要。
你好外貿(mào)企業(yè)出口前沒(méi)在電子稅務(wù)局做出口備案,后期做了前面的業(yè)務(wù)可以申請(qǐng)退稅嗎?
申請(qǐng)退稅之前先做備案