稅收分類編碼:3040601,稅收分類名稱:認(rèn)證服務(wù),開票商品名稱:*鑒證咨詢服務(wù)
在電子稅務(wù)局代開專票怎么增加征收品目
老師,您好! 我們公司以前開票應(yīng)稅服務(wù)有一張是鑒證咨詢服務(wù),現(xiàn)在一直用的是其他咨詢服務(wù)。請(qǐng)問以前開的鑒證咨詢服務(wù)還用改嗎?
在電子稅務(wù)局看增值稅征收品目是專業(yè)技術(shù)服務(wù),可以開其他咨詢服務(wù) *服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?經(jīng)營范圍是其他技術(shù)推廣服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù)
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,客戶要求開專票,我公司只能代開,請(qǐng)問品目選咨詢服務(wù)還是其他生活服務(wù)呢?
公司經(jīng)營范圍如下圖,公司為客戶提供電動(dòng)汽車的服務(wù),開票可以開出*鑒定咨詢服務(wù)費(fèi)*咨詢服務(wù)費(fèi)和*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)這兩個(gè)項(xiàng)目嗎?開票稅率是多少?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
印花稅里我選的是技術(shù)服務(wù)合同,這里可以填技術(shù)服務(wù)嗎?
這個(gè)不需要交納印花稅的。
但是我們這一直是繳納的,我想問征收品目那里我可以填技術(shù)服務(wù)嗎?
可以的,可以這么做的。
老師我填鑒證咨詢服務(wù)和技術(shù)服務(wù)都保存不了,提示關(guān)鍵字不在字典中,怎么回事,我這個(gè)業(yè)務(wù)是一個(gè)檢測費(fèi)發(fā)票
質(zhì)量監(jiān)測不屬于印花稅稅目,如果你要交的話,也是交加工承攬。
我是在電子稅務(wù)局代開專票的時(shí)候有一個(gè)征收品目的選項(xiàng)必須要填,填鑒證咨詢,技術(shù)服務(wù)都不對(duì)
你好,你選擇加工承攬?jiān)囈幌?
你看下你選擇無可以嗎。
這兩個(gè)都不行
加工承攬也不可以嗎?你問你稅務(wù)局吧。