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Q

老師,本來要借應(yīng)付,貸銀行,我把借入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用去了,怎么沖回來啊

2023-09-09 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-09 16:14

借:應(yīng)付賬款 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

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快賬用戶9287 追問 2023-09-09 16:26

這樣應(yīng)付不是又少了嗎,因?yàn)橹拔覓爝^一筆借長(zhǎng)期,貸應(yīng)付,然后銀行實(shí)付的時(shí)候我應(yīng)該借應(yīng)付,貸銀行,但是我把借方入錯(cuò)了,又入到長(zhǎng)期了

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快賬用戶9287 追問 2023-09-09 16:26

這怎么改正

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快賬用戶9287 追問 2023-09-09 16:27

銀行實(shí)付時(shí)我的借方入錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2023-09-09 16:29

到底原來的正確分錄是啥?你是要借應(yīng)付,貸銀行?

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借:應(yīng)付賬款 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2023-09-09
你好,是什么情況下,把購(gòu)買材料計(jì)入??長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 科目核算呢
2023-01-09
您好,是的,是這樣的哈。
2023-04-04
同學(xué)您好,付款時(shí)沒有發(fā)票應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款/應(yīng)付款中,發(fā)票來了,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收/付款 每期攤銷時(shí)借管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。目前的話應(yīng)該先把之前的費(fèi)用和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目沖掉,等發(fā)票來了在開始攤銷。
2020-12-22
可以的,可以這么做的。l
2023-02-27
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