你好,可以忽略這個(gè)勾稽關(guān)系的,不用調(diào)整。

老師,如果有調(diào)賬。利潤(rùn)分配科目有調(diào),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系差調(diào)整金額怎么處理??
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)分配后,是不是和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)沒有勾稽關(guān)系了?
老師,你好!我們9月未利潤(rùn)分配有分配, 那是不是資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”那一欄的勾稽關(guān)系就不是“利潤(rùn)表”中的,本年凈利潤(rùn)加上上年未分配利潤(rùn)之和??我這兩個(gè)數(shù)的勾稽關(guān)系對(duì)不上了
老師,我想請(qǐng)問一下,利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)累積數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中為分配利潤(rùn)有勾稽關(guān)系嗎
老師,我想問一下,如果是利潤(rùn)分配之后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表沒有勾稽關(guān)系,差利潤(rùn)分配的數(shù)字的話,有辦法解決嗎
財(cái)報(bào)是本期金額和本年累計(jì),本期金額是本季度,本年累計(jì)是本年一年的,如果是本期金額和上期金額,這里的本期金額就是本年累計(jì)金額,上期就是去年的一年的金額
購(gòu)買投影儀,10.25開具發(fā)票并報(bào)銷,11月審核入賬,那資產(chǎn)卡片的使用日期應(yīng)該是10月還是11月,幾月開始折舊?
您好,我公司找一個(gè)教育咨詢公司委托報(bào)名了八大員,合同是培訓(xùn)訓(xùn)報(bào)名費(fèi), 請(qǐng)問對(duì)方開發(fā)票應(yīng)該開什么稅目啊?
老師制造業(yè)車間用的 紙護(hù)角 球閥 擦機(jī)布 這些都計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問員工5月份入職的,每月扣除費(fèi)用5000,如果該員工5月份前是未工作的,個(gè)稅年度匯算是扣6萬(wàn)嗎?還是5千*8=4萬(wàn)
小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,但是賬上有一筆42萬(wàn)的其他應(yīng)付款,請(qǐng)問老師,這筆錢,公司老板準(zhǔn)備用房屋抵押貸款出來(lái),一筆平掉。在操作上是要怎么操作?42萬(wàn) 其他應(yīng)付款基本上是從老板手上另一個(gè)公司借款過來(lái)的。貸款帶出來(lái)還是原來(lái)公司借款過來(lái)然后再還回公司的模式可以操作么
發(fā)票開好后又紅沖,請(qǐng)問怎么做賬
老師您好,收到經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù)*機(jī)票款,沒有行程單,請(qǐng)問怎么做賬
公司給員工交社保,個(gè)人交100公司交200 會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款100 借:管理費(fèi)用200 貸:應(yīng)付職工薪酬200 借:應(yīng)付職工薪酬200 貸:銀行存款200 這樣錯(cuò)嗎
收到抖音打款驗(yàn)證款幾毛,入什么科目

