那個(gè)2萬是另外支付給運(yùn)輸公司,不是支付給供應(yīng)商的
甲委托乙加工鉛蓄電池,由乙代收代繳2萬元消費(fèi)稅,甲收回鉛蓄電池后以高于乙的計(jì)稅價(jià)格銷售,另30%繼續(xù)加工精品鉛蓄電池,請問這2萬元代收代繳的消費(fèi)稅都可以扣除嗎?為什么不是2萬的70%?委托加工收回的消費(fèi)品繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品不是得符合條件才可以扣除嗎
應(yīng)稅消費(fèi)品的包裝物進(jìn)行計(jì)算消費(fèi)稅的依據(jù)已經(jīng)包含消費(fèi)稅了嗎?比如這個(gè)問題,某酒廠銷售糧食白酒,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),收取包裝費(fèi)700元(不含增值稅),這個(gè)700里已經(jīng)包含消費(fèi)稅了嗎?如果沒有,那么為什么不是(700+消費(fèi)稅額)×增值稅率=增值稅?
1、請問第一問里扣除已稅素板消費(fèi)稅,為什么沒有計(jì)算時(shí)沒有加上運(yùn)費(fèi)呀?2、請問第二問生產(chǎn)的實(shí)木板計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)怎么沒有扣除原來素板交過的消費(fèi)稅呢?
這兩道題 第一題算增值稅時(shí)把消費(fèi)稅加進(jìn)去,是增值稅計(jì)稅基礎(chǔ)的一部分 第二道題沒有把消費(fèi)稅加進(jìn)去,為什么。第二題的算法是不是應(yīng)該是(3520*1.25+875)*13%-6000*0.5*(1+30%)*13%
老師,第一問計(jì)算扣除已稅消費(fèi)稅,為什么沒有把運(yùn)費(fèi)2萬加進(jìn)去??消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)不是價(jià)款+價(jià)外收入嗎?
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應(yīng)該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數(shù)字
采購洗潔精用來清洗車間蒸制烘烤的工具應(yīng)該計(jì)入什么科目,需要入庫嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請問村集體為甲方公司拉來省級財(cái)政投入經(jīng)營性資金150萬元,以股金形式用于某農(nóng)村旅游項(xiàng)目建設(shè),該資金已匯入該項(xiàng)目總承包施工單位賬戶,協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請問150萬和5萬如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務(wù)費(fèi)嗎 然后又送他個(gè)配件也是專票,配件的運(yùn)費(fèi)也是專票
個(gè)人收到50萬的中介服務(wù)費(fèi)怎么稅務(wù)籌劃
老師好,公司買入二手車40萬,幾個(gè)月后賣出15萬,怎么做賬可以盡量避免風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬,貸:累計(jì)折舊40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
那消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)里不包含運(yùn)費(fèi)嗎?也就是說運(yùn)費(fèi)不屬于價(jià)外收入?
是供應(yīng)商收取的運(yùn)費(fèi)才算價(jià)外費(fèi)用,這個(gè)是另外支付給運(yùn)輸公司的,不是銷售的價(jià)外費(fèi)