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我是項目財務,目前我在某個項目管理部管理核算兩個項目,現(xiàn)因我所在的區(qū)域擴大,我所管理的項目延伸為項目管理部了?,F(xiàn)需要將原來的兩個項目遷移至新的項目管理部,我們上級說,甲方開的票為合同結算科目,是掛其他應付,剩下的成本、往來是掛其他應收科目,說這兩個科目一減出來就是我的現(xiàn)金流,想問下為什么呀

2023-09-09 00:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-09 10:39

同學您好,您領導說的意思應該是這樣的。您原來項目上記的賬是,比如給甲方開票100萬, 借應收賬款100 貸合同結算100 借銀行存款100 貸應收賬款100 收到成本票80萬 借工程施工-合同成本80 貸銀行存款80

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齊紅老師 解答 2023-09-09 10:44

現(xiàn)在要把賬務提交給管理部,您自己的賬上要平賬 收到客戶的100萬要轉給項目部 借其他應付款100 貸銀行存款100 支付的成本也轉到項目部 借銀行存款80 貸其他應收款80 您要給項目部100萬,另外收回80萬,中間的差額,就是您們現(xiàn)金流量凈額。 其實這里我們只用其他應收或其他應付來核算就行,不用分成兩個科目核算

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同學您好,您領導說的意思應該是這樣的。您原來項目上記的賬是,比如給甲方開票100萬, 借應收賬款100 貸合同結算100 借銀行存款100 貸應收賬款100 收到成本票80萬 借工程施工-合同成本80 貸銀行存款80
2023-09-09
你好,你需要查詢設置一下明細科目就行了,比如主營業(yè)務成本-某項目,應收賬款-某公司,這樣在明細表里就能看到余額了
2022-03-26
這個可以設置明細科目然后分開核算
2021-10-13
你好,同學。你這都是屬于往來款項,如果這些往來款項是由其中一個明細償還,那么你這樣對沖是沒問題的
2020-12-17
同學你好 年底處理不能這樣對沖的,該收的收,該付的付才行的
2020-12-17
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