1,期初數(shù)是你自己填的,還是系統(tǒng)自動出來的,如果不是上個月的期末留底數(shù)就不能填那里哦。 一般是填本期的發(fā)生數(shù)是填在本期發(fā)生額哦。 2.滯納金不是看增值稅申報表的哦,是看電子稅務局那里的欠稅多少,然后是按照日的萬分之五。如果你這個月有交過上個月的稅款,25行的數(shù)=30行哦 3.稅負確實太低了。要核實下你們實際業(yè)務是否確實進項這么多。 4.利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 其中:營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-研發(fā)費用-財務費用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+其他收益+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失) 如果你是說企業(yè)所得稅表的利潤按照利潤表哪個數(shù)填的話,按照利潤表的利潤總額。
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了,后面改增值稅報表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹,從財表上看少報稅,第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹,第四季度報增值稅搞錯稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務局打電話通知去退稅(退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅),這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結賬回到2021年改,之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯,反回2021年怎么過?那前3個季度的增值稅申報表要按照財報表的收入去改嗎?申報稅務局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
老師我們公司小規(guī)模納稅人,有一家總公司,四家分公司。增值稅分開申報,所得稅合并申報,下圖是其中一家分公司的增值稅申報表,稅款所屬期是2021.10-2021.12。 問題1:這個欄次1是當月該公司的不含稅銷售額,那欄次3是什么情況填列在這一欄? 問題2:欄次17,是用欄次10*3%,但是欄次了5和16怎么算的? 問題3:城建稅,教育費附加,地方教育費附加的稅率我知道,但是他是用的此表中的數(shù)據(jù)算的嗎?怎么算出來這個數(shù)據(jù)的
我公司是小規(guī)模納稅人,2023年1季度的開票稅率是1%,3月份有未開票收入,我按照1%計算出不含稅金額填入未開票收入申報表中,但我會計賬上1-3月是按3%計提的增值稅,這樣做有問題嗎?然后發(fā)現(xiàn)稅會之間的稅額差異有50多元,申報表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價計算得出的,導致不含稅收入是比實際收入多,請問這種 情況下要怎么處理才合適呢
1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.02】元; 4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調增金額”小于入庫日期為當年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。,匯算清繳的時候出現(xiàn)的這個風險提示,怎么處理呢,我也沒有看到哪里有0.02的數(shù)據(jù)啊,
1申報表附表3免稅項目這個怎么報的數(shù)據(jù)啊,直接填在表3嗎?不會生成其他數(shù)據(jù)嗎?這個怎么沒有實際扣除呢 2增值稅申報表怎么未繳稅額這么多要收滯納金的啊,怎么收的 3不含稅收入和所交增值稅這個比較算稅負率的話,這個稅負率不正常啊 4利潤總額怎么算的 老師可以按順序箱子解答嗎
請問,因為電視機有國補,但只能開發(fā)票給個人,那能不能開票給個人,個人再轉賣給公司用。個人在稅務局代開發(fā)票給公司。能作為固定資產(chǎn)入賬嗎?這樣可以操作嗎?是否合法?有沒有什么風險?
二級會計科目編碼設置,是在每一個一級科目編碼后加01,02嗎,如一級1001,那二級就是100101,100102
公司2020年成立,章程中約定2026年12月31日前成立,現(xiàn)在是必須2026.12.31之前繳足嗎,有沒有辦法試用3年過渡+5年期限
請問:工會經(jīng)費一個月申報一次,這個月怎么沒有了?
問一下老師,虧損企業(yè)前期利息發(fā)票都沒開,但是做賬了,現(xiàn)在怎么辦比較好
我想問一下,收匯情況表,對應報關單收匯,是以報關單出口的那天的日期為依據(jù)計算的退稅人民幣嗎?還是以月初1日的匯率計算的人民幣
老師,貨款如下發(fā)票,他有備注可以匯個人?
我們小規(guī)模,進一臺設備一萬多,賣出去一百萬,合理嗎?
老師好,我們公司有筆材料款,預付款是個人微信墊付,后期尾款是對公轉賬,個人微信墊付可以記作是現(xiàn)金支付吧
河北在山東注冊一個分公司 分公司接收的發(fā)票 稅可以在河北使用嗎
1利潤表上利潤總額怎么是負的2萬多 2 25行不等于30行,這個表顯示欠那么多得稅都不能算嗎?這個就是電子稅務局里的報稅報表,還是具體在電子稅務局哪里看欠稅多少,
企業(yè)所得稅申報表的收入是按照利潤表的收入填列 營業(yè)成本是按照利潤表的營業(yè)成本,利潤總額是按照利潤表的利潤總額填列。所以企業(yè)所得稅的申報表的利潤總額≠企業(yè)所得稅申報表的收入-營業(yè)成本。
25=30的意思是:假如你本期的月份有繳了上一期的增值稅。 你在還沒報上個月的增值稅的時候,可以打開電子稅務局,申報頁面,有個欠稅款的頁面,看看里面有沒有欠上上期的稅款,沒有的話,就可以手工填30行的數(shù),填跟25行一樣。比如你現(xiàn)在報8月所屬期的稅,你查下7月的稅款有沒有欠,沒有的話,就手工填30行,填的數(shù)=25行。還有一個地方也可以查
繳納稅款明細可以查下上一期的增值稅有沒有交