同學(xué),你好,試行了全電發(fā)票,稅控盤就回收注銷了啊,不需要匯總和清盤了。
老師,你好。我們承租了香港公司的一棟廠房,現(xiàn)在想要發(fā)票。因?yàn)橄愀酃驹诰硟?nèi)是沒有開戶的,需要我們自已申請(qǐng)代開發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)怎么操作的?我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里國際匯稅通里面上傳了跨境交易合同
老師:1、全電發(fā)票現(xiàn)在是就試點(diǎn),那如果全部實(shí)行,那是我們就換個(gè)平臺(tái)開還是新注冊(cè)的公司才是全電?2、現(xiàn)在開好直接到對(duì)方系統(tǒng),那全電報(bào)銷的話怎么辦?讓自己這邊的會(huì)計(jì)打印報(bào)銷嗎?3、全電票面沒有地址跟賬號(hào),那匯款要零時(shí)跟對(duì)方要賬號(hào)嗎?4、一般納稅人,只要是福利類發(fā)票,如餐費(fèi)、旅游、工作服等都不能開專票進(jìn)來抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問一下,一般納稅人的建筑公司,昨天我已經(jīng)在開票軟件系統(tǒng)完成匯總上傳清卡,但稅務(wù)局今天打電話說稅費(fèi)沒有扣,今天再進(jìn)省電子稅務(wù)局增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)時(shí),界面上卻顯示:當(dāng)前稅款所屬期:2023年3月,請(qǐng)問這個(gè)現(xiàn)在這個(gè)沒扣的稅費(fèi)應(yīng)該怎么操作啊
老師 我們有一個(gè)工程項(xiàng)目前幾年的,現(xiàn)在只剩最后一筆工程款未付,甲方在高新區(qū),然后就要求我們?cè)诟咝麻_分公司開票,把稅交到高新,我們開了分公司,申請(qǐng)了全電票紙質(zhì)發(fā)票(甲方要紙質(zhì)票)面額只有10萬,不夠用,要開120多萬的票,現(xiàn)在怎么申請(qǐng)全電票紙質(zhì)發(fā)票的面額,需要一下操作流程?
老師,公司一直都是用稅控盤開的增值稅普通發(fā)票,次月初匯總上傳報(bào)稅清卡,不需要發(fā)票驗(yàn)舊的,現(xiàn)在要注銷稅控盤,那本月空白發(fā)票全部作廢了,還沒到次月無法清卡,要怎么做發(fā)票驗(yàn)舊?
老師,代扣代繳的個(gè)稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個(gè)項(xiàng)目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報(bào)銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購材料,修建辦公場(chǎng)所,我直接可以計(jì)入成本嗎?還是要計(jì)入在建工程?
備抵類和過度類會(huì)計(jì)科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個(gè)資產(chǎn)原值,本年折舊,累計(jì)折舊,這個(gè)累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請(qǐng)?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購買哪些財(cái)務(wù)辦公用具,財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)在購買中,還有那個(gè)聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報(bào)是要怎么做?。?/p>
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費(fèi)減半,計(jì)提印花稅按,減半后的金額計(jì)提,還是減半前的金額計(jì)提,多余的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,我們?cè)牧鲜菢渲淠?,然后?jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請(qǐng)問如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個(gè)人負(fù)擔(dān)是1550元,個(gè)稅是100元,計(jì)提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細(xì)點(diǎn)