同學(xué),你好 企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個人進(jìn)行研發(fā)活動所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費(fèi)用并計算加計扣除,受托方不得再進(jìn)行加計扣除。
我們公司自己研發(fā)一個產(chǎn)品,其中的一個外觀設(shè)計是委托別的公司幫我們設(shè)計的,這個設(shè)計費(fèi)應(yīng)該做委托研發(fā)費(fèi)用還是研發(fā)支出的服務(wù)費(fèi)呢?
我們公司是計算機(jī)技術(shù)運(yùn)營公司,現(xiàn)在一部分業(yè)務(wù)是接收委托方開發(fā)他們需要的軟件應(yīng)用等,那我們在研發(fā)這個產(chǎn)品時發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可以加計扣除嗎?分錄該怎么做?
我們公司接受甲方委托開發(fā)軟件產(chǎn)品,簽訂的技術(shù)協(xié)議中有一些是公司自研軟件的某些功能,委托研發(fā)的成果所有權(quán)歸甲方,但是甲方性質(zhì)特殊,不需要做加計扣除之類的,那么我們研發(fā)產(chǎn)生的成本,也是可以計入研發(fā)支出,做加計扣除嗎?
情況是這樣的:我們A公司主要業(yè)務(wù)是賣貨,A公司有研發(fā)人員實際發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)的產(chǎn)品用于我們投資99%的B工廠,B工廠生產(chǎn)制造出產(chǎn)品,再賣給我們A公司。 其中A公司法人也是研發(fā)人員。 22年匯算清繳我們申報了研發(fā)費(fèi)用加計扣除,現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險提示說疑似我們是批發(fā)零售業(yè)違規(guī)使用研發(fā)費(fèi)用加計扣除。 所以這種情況到底能否申報研發(fā)費(fèi)用加計扣除?
我們公司很多研發(fā)人員,但是我們沒有自己的研發(fā)產(chǎn)品,都是受托給第三方公司研發(fā),那這種情況我們公司可以加計扣除嗎
不入賬的費(fèi)用票,走的公戶,怎么做憑證
農(nóng)民個人可以找稅務(wù)代開自產(chǎn)自銷的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給我們抵扣進(jìn)項嗎?還是對于農(nóng)民只能開收購票?
這一題將購進(jìn)的葡萄,委托別的企業(yè)加工葡萄酒, 可以加計扣除1%嗎
老師,進(jìn)口商品一套流程怎么做賬
老師,我們把生產(chǎn)羊承包給別人,收取管理費(fèi),這個該如何賬務(wù)處理?
1.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進(jìn)化肥,然后銷售化肥,需要交增值稅嗎?不需要的話,有什么相關(guān)減免政策? 2.一般納稅人企業(yè)低價購進(jìn)化肥,再銷售(售價高于進(jìn)價)時,都涉及繳納什么稅? 3.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進(jìn)農(nóng)機(jī)具,再銷售(售價高于進(jìn)價)時,需要交流轉(zhuǎn)稅嗎?稅率是多少?分別涉及繳納什么稅
老師,小規(guī)模公司開普通發(fā)票,總共需要交什么稅?
老師您好,我是出口貿(mào)易公司小白會計,請問出口后,我收到報關(guān)單后,是不是可以做稅務(wù)退稅備案、根據(jù)出口日期開票普通發(fā)票0稅率,然次月時:勾選出口退稅對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票、申報增值稅報表、申報出口退稅表、然后收到匯時就可以申請出口退稅了嗎?大概是這樣流程嗎?
供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)購進(jìn)化肥,然后銷售化肥,流轉(zhuǎn)稅免稅?有什么相關(guān)免稅政策 一般納稅人企業(yè)低價購進(jìn)化肥,再銷售(售價高于進(jìn)價)時,都涉及繳納什么稅,稅率分別多少
免抵退稅計算中,進(jìn)料加工產(chǎn)生的當(dāng)期不得免征和抵扣稅額為什么要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 進(jìn)料加工是保稅的,計入的時候本來就沒有進(jìn)項稅額,退稅計算中還把他對應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不是憑空減少了進(jìn)項稅額嗎?實在是理解不了,還請老師指教