可以加計扣除的哦哦?

我們公司是科技公司,我們構(gòu)架軟件委托其他公司研發(fā)軟件,對方公司給我們公司開過了信息技術(shù)服務普票,我們可以有研發(fā)費用-資本化?可以加計扣除?
你好老師,請問下關(guān)于研發(fā)加計扣除,因為我們公司有進口原材料,加工生產(chǎn)再出口,而我們公司是加工生產(chǎn)食品,是一種研發(fā)工藝技術(shù),這種情況可以加計扣除嗎
我們公司接受甲方委托開發(fā)軟件產(chǎn)品,簽訂的技術(shù)協(xié)議中有一些是公司自研軟件的某些功能,委托研發(fā)的成果所有權(quán)歸甲方,但是甲方性質(zhì)特殊,不需要做加計扣除之類的,那么我們研發(fā)產(chǎn)生的成本,也是可以計入研發(fā)支出,做加計扣除嗎?
我們公司是去注冊的,現(xiàn)在要研發(fā)加計扣除,去年就是4個員工,所有人都參與研發(fā)項目,那樣我們研發(fā)加計扣除能把他們4人的工資都放進去嗎?
情況是這樣的:我們A公司主要業(yè)務是賣貨,A公司有研發(fā)人員實際發(fā)生了研發(fā)費用,研發(fā)的產(chǎn)品用于我們投資99%的B工廠,B工廠生產(chǎn)制造出產(chǎn)品,再賣給我們A公司。 其中A公司法人也是研發(fā)人員。 22年匯算清繳我們申報了研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在稅務風險提示說疑似我們是批發(fā)零售業(yè)違規(guī)使用研發(fā)費用加計扣除。 所以這種情況到底能否申報研發(fā)費用加計扣除?
老師你好,公司是一般納稅人,之前進貨是分錄是借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額,沒有認證,現(xiàn)在要認證怎么做分錄
老師,請問要給公司估值應該怎么看
補繳往年小規(guī)模30萬內(nèi)減免的增值稅,往年已經(jīng)做了營業(yè)再外收入,現(xiàn)在要補交怎么做分錄?
老師,麻煩問一下,去年8月開票,9月紅沖的,原來會計根本沒入賬,我現(xiàn)在開票,銀行存款對不上,他之前也沒做預收賬款,我應該怎么辦,現(xiàn)在考慮的是勾稽關(guān)系,因為沒有銀行流水入賬,能不能確認收入,如果確認收入那銀行存款就對不上賬了,因為沒有這筆款入賬,如果不做賬,那稅務已經(jīng)開票報表怎么申報
老師您好我想問一下,銷售貨物退貨我應該怎么給他開具發(fā)票
請問老師,我們用的財務軟件是金蝶旗艦版,產(chǎn)品入庫成本需要手動錄入,那產(chǎn)品銷售出庫成本軟件自動計算嗎?
老師,老板開回來的餐飲普通發(fā)票怎么做賬
請問老師,我司9月核算產(chǎn)品入庫成本時,每套產(chǎn)品多核算成本2元(包含了料、工、費),假設(shè)9月銷售出庫的產(chǎn)品全部為9月入庫產(chǎn)品,那么9月銷售出庫產(chǎn)品營業(yè)成本每套也多核算了2元,是嗎?
公司要開承兌100萬,公司存了50萬到保證金賬戶,這種如何入賬
請問老師我們老板開了一個糧食烘干塔一般納稅人,今年老板自己要種地,從對公在糧資商店買玉米種子,對方給開發(fā)票,我們怎么做會計處理