你好,都是給你開的專票。
張老師:您好!我想問一下公司的產(chǎn)品在天貓網(wǎng)里面銷售而且不開發(fā)票,是通過導(dǎo)出來的銷售金額作為銷售金額嗎?但是里面每一筆銷售里都產(chǎn)生這樣的一些幾分幾塊的,這個怎么記帳呢?
我們建筑工程,其中有個專業(yè)部分40萬的分包款分包給了另外一個包工包料的公司,材料是他們自己公司生產(chǎn)的,安裝也是他們自己的公司人員負(fù)責(zé)安裝,他們開出了材料發(fā)票13個點的專票,安裝勞務(wù)票還沒有開,我收到的這些發(fā)票我該怎么做賬
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事糧食白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年1月該廠發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日向農(nóng)戶購進(jìn)免稅糧食,開具的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的價款為50000元;(2)10日外購一批包裝材料,取得的專用發(fā)票上注明的價款為150000元;(3)26日銷售糧食白酒5噸,不含增值稅的銷售價格為60元/斤。己知:糧食白酒適用的增值稅稅率為13%;糧食白酒適用的消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;免稅糧食增值稅的:扣除率為9%;1噸=2000斤。請分別計算該公司應(yīng)納的增值稅和消費稅。怎么計算老師?(?????)?..°?
某日用化學(xué)品廠,增值稅稅率為13%,消費稅率為30%,6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)酒精5000元,取得增值稅專用發(fā)票:(2)購進(jìn)化工原料150000元,取得增值稅專用發(fā)票;(3)銷售高檔化妝品250000元,開具專用發(fā)票:(4)銷售洗發(fā)水160000元,開具專用發(fā)票;(5)銷售洗衣粉180000元,開具專用發(fā)票。請計算該企業(yè)6月份應(yīng)納的增值稅和消費稅。某酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事糧食白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年1月該廠發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日向農(nóng)戶購進(jìn)免稅糧食,開具的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的價款為50000元;(2)10日外購一批包裝材料,取得的專用發(fā)票上注明的價款為150000元;3)26日銷售糧食白酒5噸,不含增值稅的銷售價格為60元/斤。己知:糧食白酒適用的增值稅稅率為13%;糧食白酒適用的消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;免稅糧食增值稅的:扣除率為9%;1噸=2000斤。請分別計算該公司應(yīng)納的增值稅和消費稅。
老師,一般納稅人,商貿(mào)公司,公司加工組裝小型設(shè)備,購入的材料,外部委托加工,和公司自己組裝成產(chǎn)品,然后銷售成品,開銷售發(fā)票時,怎么開具,只開成品的名稱嗎?那進(jìn)項票都是單一的小商品,怎么處理呢
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開了一張100萬銷項發(fā)票出去,9月30號前都沒有拿回來一張進(jìn)項發(fā)票抵扣,如果10.5號收到人家開出的一張進(jìn)項發(fā)票,我在10月15號之前認(rèn)證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來抵扣進(jìn)賬嗎
您好,老師,請教一下,如果進(jìn)口的產(chǎn)品,因為呆滯了,然后重新出口,使用一般貿(mào)易的方式,可以申報免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開票人,比如現(xiàn)在開發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務(wù)局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費怎樣處理會計分錄更完善?與校巴公司承租3臺校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款~校車費, 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款~校車費 貸:其他業(yè)務(wù)收入~校車費 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會收到校巴公司開來上月租賃費發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個人去稅局代開運費發(fā)票5000含稅,要交多少個人所得稅
老師,出口的報關(guān)費,港雜費無論是專普票都入費用嗎?
老師好,建材公司賬務(wù)處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設(shè)二級科目嗎?
是的,開的都是專票
借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項9%, 貸銀行存款, 借委托加工物資 貸原材料, 借委托加工物資 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項13%, 貸銀行存款, 然后借庫存商品 貸委托加工物資。
外包裝的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬呢
借周轉(zhuǎn)材料,貸銀行放款。
那銷售的時候,外包裝物是計入銷售費用-包裝物嗎
就不計入成本,計入費用嗎
可以的,可以這么做的。
那如果不這么做的話,還有其他的處理方式嗎
你好,做到產(chǎn)品成本里面的領(lǐng)域的受挫,生產(chǎn)成本或者制造費用。
我們公司自己不生產(chǎn)的,只是外購的,這也用不到生產(chǎn)成本和制造費用呢
就是自己找的外包裝供應(yīng)商,然后送去生產(chǎn)商那里包裝起來
對的,是的,是這么做的,如果你是商貿(mào)的話,你這個業(yè)務(wù)就不對,你不可以買來材料,然后找別人給你加工,你只能外購直接銷售。
那就是外包裝只能計入周轉(zhuǎn)材料中,不能直接計入庫存商品中;銷售的時候,只能計入銷售費用是嗎
你好,這個包裝物你已經(jīng)包裝到產(chǎn)品里了,可以做庫存商品。
然后銷售的時候再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
一個是9%一個是13%,稅率不一樣哎,這樣沒關(guān)系嗎
那開票的話,按照多少稅率來開呢
完全沒有問題的,可以的,按照你發(fā)票上面的稅率來就是啦。
那直接按照貓糧的稅率9來開嗎
對的,是的,你按照你的產(chǎn)品來做就行。
這包裝物13%和9%,之間稅額差沒關(guān)系嗎
你好沒關(guān)系的,可以的。