您好,您企業(yè)主營業(yè)務(wù)是銷售二手車?
老師,請(qǐng)問我公司名下車計(jì)提折舊后賬面價(jià)值剩4萬,但是這個(gè)車我們?cè)u(píng)估可賣20萬,可以按賬面剩余價(jià)值售出開票嗎?還是要按二手市場評(píng)估的價(jià)格來開票售出。購入時(shí)買車的進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣,賣出時(shí)還要交13%增值稅嗎?
公司的一輛汽車2017.6購入的,當(dāng)時(shí)進(jìn)行了增値稅抵扣,稅率為17%,現(xiàn)在凈值還余6484.53元;用40000元將這輛車賣了,現(xiàn)在分錄如下:借:固定資產(chǎn)清理6484.53 累計(jì)折舊 123206.03 貸:固定資產(chǎn)-車輛 169690.56;借:銀行存款 40000 貸:固定資產(chǎn)清理35398.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 4601.77 結(jié)轉(zhuǎn):借:固定資產(chǎn)清理28914.70 貸:營業(yè)外收入 28914.70是這樣嗎?
老師,麻煩請(qǐng)問下,我們2021年5月購買的一輛車,收到的是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,也沒有收到增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在6月份要把這輛車賣了,賣了8萬,我們能享受簡易計(jì)稅嗎
老師您能具體寫下分錄嗎,賣掉這輛車的車款58萬,固定資產(chǎn)原值1068600,累計(jì)折舊是401838.2,然后我們是賣的二手車,當(dāng)時(shí)收到是普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,累計(jì)折舊401838.2,資產(chǎn)凈值666761.8,資產(chǎn)原值1068600,然后現(xiàn)在按照3%減按2%繳納增值稅,麻煩老師給我寫下具體的分錄,包括分錄后面的金額,謝謝老師
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶也要報(bào)稅吧?
注會(huì)分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說一下。
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
老師,請(qǐng)問家具店購買來擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對(duì)應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
不是的,出售公司的固定資產(chǎn)
借累計(jì)折舊401838.2,固定資產(chǎn)管理,貸固定資產(chǎn)1068600,,借銀行存款580000,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅/印花稅,借固定資產(chǎn)管理,貸資產(chǎn)處置損益
我不太理解呀老師,你這個(gè)增值稅要怎么計(jì)算的
您企業(yè)是一般納稅人?
是一般納稅人
您好,那您增值稅稅率13%,按發(fā)票金額
我們出售的二手車,當(dāng)時(shí)沒抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅
是的,那也是按13%計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅
不是吧,不是3%減按2%嗎
您是何時(shí)購入的二手車?
21年購入的二手車
那您按13%計(jì)算增值稅
這是為什么,不能按照3%減按2%
購入時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的銷售時(shí)不是要按照3%減按2%交增值稅嗎
是的,不能,因?yàn)椴皇?9年之前購買
關(guān)鍵是我們當(dāng)時(shí)也沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呀,我們買的二手車收到的是普票,不能抵扣的
這個(gè)是賣方原因。與國家沒關(guān)系
我們就是二手車市場開具的發(fā)票
那您可以找對(duì)方要專用發(fā)票抵扣,
二手車發(fā)票不能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣