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老師好,上月未收到發(fā)票暫估入賬,這個(gè)月收到發(fā)票是這個(gè)月寫(xiě)沖銷(xiāo)分錄還是財(cái)務(wù)軟件直接在上個(gè)月那筆分錄那里按沖銷(xiāo)

2023-09-07 15:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-07 15:25

暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款

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2023-09-07
同學(xué),你好 收到發(fā)票的這個(gè)月寫(xiě)沖銷(xiāo)分錄
2023-09-07
你好? ?是的? ?收到發(fā)票紅沖暫估分錄。在按發(fā)票做一遍處理。? ??
2020-11-02
你好!你沖紅,然后重做
2024-08-22
需要需要重減一下,然后再按照發(fā)票計(jì)入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-10-16
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