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公司是小規(guī)模,銷售辦公用品,每月10萬(wàn)以下,購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,銷售出去開(kāi)了發(fā)票,最后要交企業(yè)所得稅是嗎?沒(méi)有辦公用品的票,有其他產(chǎn)品的成本票,是否可以抵扣呢?還是必須是對(duì)應(yīng)的?

2023-09-07 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-07 11:45

沒(méi)有成本票需要交所得稅的,沒(méi)有成本票就不能所得稅前扣除。

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齊紅老師 解答 2023-09-07 11:46

必須取得對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票才能使得稅前扣除。

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快賬用戶6878 追問(wèn) 2023-09-07 11:47

那比如一個(gè)月開(kāi)了9萬(wàn)的票沒(méi)有成本票,需要交多少企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2023-09-07 11:52

平時(shí)的時(shí)候咱可以正常扣成本的,只是匯算清繳時(shí)要調(diào)整出來(lái)。

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快賬用戶6878 追問(wèn) 2023-09-07 13:07

不好意思,平時(shí)可以正??鄢杀臼鞘裁匆馑??

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:10

就是咱們平時(shí)咱沒(méi)有發(fā)票的也是正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀,就是正常計(jì)算所得稅時(shí)就是扣除的。然后匯算清繳時(shí)把沒(méi)有發(fā)票這個(gè)調(diào)整出來(lái),然后做納稅調(diào)整再補(bǔ)交所得稅,是這樣的流程。

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快賬用戶6878 追問(wèn) 2023-09-07 13:21

我可不可以這么理解,就是辦公用品我賣出去2萬(wàn),給買方開(kāi)了發(fā)票。進(jìn)這批貨花了1萬(wàn),沒(méi)有票,但是也先記在成本里。只是最后匯算清繳時(shí)因?yàn)闆](méi)有辦公用品的票,所以不能抵扣,最后補(bǔ)交所得稅。如果有我有樂(lè)器的成本票,也是沒(méi)有辦法抵扣辦公用品的成本,最后也是得交所得稅。

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:22

是的,是這個(gè)意思對(duì)的。

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快賬用戶6878 追問(wèn) 2023-09-07 13:23

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:39

不客氣的,祝您工作愉快。

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