同學(xué)你好 煙草消費稅是生產(chǎn)環(huán)節(jié)交的,在批發(fā)商賣給零售商時還要加征,但是煙草批發(fā)企業(yè)將卷煙銷售給其他煙草批發(fā)企業(yè)不屬于批發(fā)到零售,所以不繳消費稅
6.下列關(guān)于卷煙消費稅的稅務(wù)處理,說法正確的有(? )。 A.在卷煙批發(fā)環(huán)節(jié),納稅人應(yīng)將卷煙銷售額與其他商品銷售額分開核算,未分開核算的,一并征收消費稅 B.卷煙批發(fā)企業(yè)銷售卷煙給卷煙批發(fā)企業(yè)以外的單位和個人于銷售時納稅,卷煙批發(fā)企業(yè)之間銷售的卷煙不繳納消費稅 C.卷煙批發(fā)企業(yè)的機構(gòu)所在地,總機構(gòu)與分支機構(gòu)不在同一地區(qū)的,由總機構(gòu)申報納稅 D.卷煙消費稅在生產(chǎn)和批發(fā)兩個環(huán)節(jié)征收后,卷煙批發(fā)企業(yè)在計算納稅時不得扣除已含的生產(chǎn)環(huán)節(jié)的消費稅稅款
假設(shè)一個卷煙的生產(chǎn)廠,自產(chǎn)的卷煙賣給一個的批發(fā)商,一個標準箱10萬元,怎么交稅。這我是搞不清楚這個納稅環(huán)節(jié)了 卷煙的生產(chǎn)企業(yè),對外銷售全部是按照36%或者56%嗎? 卷煙的生產(chǎn)企業(yè)把賣給了批發(fā)商與賣給零售商,是不是都屬于生產(chǎn)環(huán)節(jié)?按36%或者56%復(fù)合計稅; 然后卷煙的批發(fā)企業(yè)再把卷煙賣給零售商的時候,這個才算批發(fā)環(huán)節(jié)是吧?才按照11%進行復(fù)合計稅
請問卷煙的生產(chǎn)企業(yè)把賣給了批發(fā)商與賣給零售商,是不是都屬于生產(chǎn)環(huán)節(jié)?按36%或者56%復(fù)合計稅,是分開來算的?是這樣理解嗎
請發(fā)煙草批發(fā)商零售卷煙給消費者個人,是否要交消費稅,屬于哪個納稅環(huán)節(jié)。
(3)卷煙廠向B卷煙批發(fā)企業(yè)銷售乙類卷煙250箱(標準箱)取得不含稅銷售額180萬元。B卷煙批發(fā)企業(yè)將購進的乙類卷煙銷售給其他卷煙批發(fā)企業(yè)5 000條,開具增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元;銷售給某零售商2 000條,開具增值稅普通發(fā)票注明的含稅銷售額為85.88萬元;同時向消費者個人銷售300條,取得含稅收入19.85萬元。 老師:這個題目算卷煙批發(fā)商時,為何向消費者個人銷售的300條也要計算消費稅。不應(yīng)該只要算向零售商的數(shù)量 嗎?給消費者不就是零售環(huán)節(jié)了嗎?就不是批發(fā)環(huán)節(jié)。。答案:B卷煙批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費稅= (85.88+19.85)÷(1+13%)×11%+(2 000+300)×200×0.005 ÷10 000=10.52(萬元)。
查賬征收的個體開普票需要交增值稅嗎
老師好,問下固定資產(chǎn)清理可以用其他業(yè)務(wù)收入代替嗎? 比如賣車收到款,申報收入和銷項稅 如果入固定資產(chǎn)清理就不申報收入了嗎?只申報銷項稅?可是報表不填收入,只填寫稅可以通過嗎? 這種情況如何處理
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應(yīng)收賬款提取壞賬準備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上,工資冊的名字又是他本人。申報個稅的時候是報員工本人的還是員工老婆的?
你好老師,想問下為啥我這邊暫估入庫后,次月沖紅后金額沒問題數(shù)量變的不對了
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應(yīng)收賬款提取壞賬準備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
老師您好,請問有購銷合同模板嘛?謝謝
這道題怎么理解?什么情況下需要確認遞延,什么情況不用確認?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立不到半年,前期裝修費有幾百萬,奇葩的是我們財務(wù)歸人力行政總監(jiān)管,在算在一個部門,老板外地的,老板天天在公司??偙O(jiān)也一個月來兩天,我只是個打雜的不在高管群很多事都不知道,財務(wù)的事得自己主動發(fā)現(xiàn)問題提出來解決,我有啥問題直接匯報給人力行政總監(jiān)。我跟她強調(diào)過幾次,現(xiàn)在普票就可以, 裝修費這個月一下子開進來四百萬,都是專票,我從平臺上看到,應(yīng)該欠著人家的。需要讓對方作廢重開嗎,金額好大,有點麻煩,謝謝老師!公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)不太行,離五百萬還很遠
請問房地產(chǎn)企業(yè)暫估成本怎么做