您好,同學(xué),請稍等下
你好,我是小規(guī)模每個月定額的,現(xiàn)在新政策可以每個月開10萬以下,每季度30萬以下,請問,我們小規(guī)模是否能每個月開10萬,有什么手續(xù)要辦嗎?
老師,請問一下,我有個小規(guī)模的企業(yè),這個季度開了50萬普通發(fā)票出去,成本發(fā)票我們要下個季度才能打款給他,然后開票進來。那這個季度我先暫估成本,下個季度沖銷后再做這筆成本可以嗎?
老師,請問一下,我有個小規(guī)模的企業(yè),這個季度開了50萬普通發(fā)票出去,成本發(fā)票我們要下個季度才能打款給他,然后開票進來。那這個季度我先暫估成本,下個季度沖銷后再做這筆成本可以嗎?
老師,我們是咨詢服務(wù)公司,是小規(guī)模納稅人,這個月收到50萬元服務(wù)費,我想問一下,能不能分兩次開票?這個月按季度開30萬,下個月再按季度開20萬;可以嗎?只有這樣才能享受免稅
請問一下老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個季度我們有個120萬的收入不確定能否到賬,可能是下個季度到賬,我們能提前開成本票放在這個季度嗎?是否可以在下個季度抵扣
老師,專利代理費要交印花稅嗎?油費要交印花稅?去超買的給員工發(fā)的福利費要交印花稅嗎?
老師調(diào)匯算清繳表里的成本,補稅,這種情況調(diào)賬是在今年調(diào)還是去年調(diào)完以后重新修改財報和第4季度的所得稅報表。
今年補繳23年增值稅,怎么記會計分錄呀?
不是財務(wù)負責(zé)人,只負責(zé)做賬報稅,要承擔(dān)什么責(zé)任?
老師 金碟軟件年中建帳啟用賬套時提示不平,損益類科目的本年實際發(fā)生額(-3420699.24)小于損益類科目的本年累計發(fā)生額0十本年利潤科目余額(-3403411.2) ,差異原因已查到,本年有費用類的科目數(shù)據(jù)放在貸方,但不知道接下來怎么處理
老師您好,請問下公司掛賬了一百萬的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為無票收入可以嗎
企業(yè)微信商戶里扣的手續(xù)費是計入服務(wù)費還是手續(xù)費呢
老師你好!文化建設(shè)費的計稅銷售額是含稅還是不含稅的?
老師好,建筑公司掛靠方提供的個體戶的發(fā)票太多,該怎么處理呢,讓他們少提供點就說是真實的業(yè)務(wù)
新學(xué)金蝶EAS很不會怎么辦,好幾個步驟容易弄混
收入和成本的配比原則 您做了成本 也應(yīng)該做收入的 您可以提前拿到發(fā)票不要緊, 您就放在手上,等著下月收入確定了, 收入和成本一起做賬,成本的發(fā)票也可以抵扣了。
如果您想著這個季度抵扣 您就抵扣了做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款 這樣增值稅申報表和 賬目的明細就對上了
那9月份是3季度,收入在4季度,這樣也可以嗎?我們是小規(guī)模按季度納稅的,這個月成本不做下個月會不會失效!
不存在失效的事情 只要不跨年就可以了
好的,那我可以先開費用票,下個月用是吧,這個月先不用那些票做賬務(wù)就行了!留到到賬的那月做
您好,同學(xué),請稍等下,老師吃下午飯,下午回復(fù)您
是的是的 可以的,沒有問題的 有些公司業(yè)務(wù)量比較大,到了月底的發(fā)票根本就沒有時間處理,跨期做的事情經(jīng)常發(fā)生。 所以沒有問題的。