你好,技術(shù)服務(wù)費(fèi)的需要,其他的不需要
#提問#對于平臺上老師講解的內(nèi)容如下:甲倉儲服務(wù)公司正在建造某項倉儲設(shè)備工程,接受B國W公司技 術(shù)指標(biāo)到,書面合同總價為10.6萬元,甲公司辦理扣繳增值稅手續(xù), 取得代扣代繳增值稅的稅收繳款憑證及其清單,并將扣稅后的價款 支付給W公司,取得付款證明和W公司的對賬單 甲公司賬務(wù)處理如下: 財 稅 處 理 實操 第三節(jié) 企業(yè)獲得資產(chǎn)業(yè)務(wù)的財稅處理 (1)購進(jìn)服務(wù)時 借:在建工程 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)6000 貸:應(yīng)付賬款 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 6000 (2)繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 6000 貸:銀行存款 6000 不明白直接貸方用代扣代繳,那收回代扣代繳怎么處理?
公司2個對公賬戶!每個銀行全年發(fā)生的手續(xù)費(fèi)都是匯算清繳前一次性取發(fā)票。 問題:銀行需要企業(yè)打印回單和憑證日期以及流水號,才能開發(fā)票!賬上財務(wù)費(fèi)用下全年那么多筆業(yè)務(wù)我分不清每個銀行手續(xù)費(fèi)具體多少。一個個點(diǎn)開明細(xì)看,和我打印的回單對不上!可能回單少打多打了,也可能點(diǎn)明細(xì)有建行的我忽略了!總支不好找,請問我該怎么設(shè)置科目一目了然看到建行發(fā)生多少財務(wù)費(fèi)用,中行發(fā)生多少?
例4-9]某銀行為增值稅一般納稅人,2018年第一季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1A的進(jìn)5臺自助存取款機(jī),取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為40萬元,增值稅為6.8萬元; (2)租入一處底商作為營業(yè)部,租金總額為105萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為5萬元; (3)辦理公司業(yè)務(wù),收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)(含稅) 31.8 萬元;收取賬戶管理費(fèi)(含稅)26.5萬元; (4)辦理貸款業(yè)務(wù),取得利息收入(含稅) 1. 06億元; (5)吸收存款8億元。 已知:該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證;提供金融服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。計算該銀行第一季度應(yīng)納增值稅稅額。
某銀行為增值稅一般納稅人,2018年第3季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(已知該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證;提供金融服務(wù)適用的增值稅稅率為6%):(1)購進(jìn)5臺自助存取款機(jī),取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為40萬元,增值稅為6.4萬元。(2)租入一處底商作為營業(yè)部,租金總額為105萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為5萬元。(3)辦理公司業(yè)務(wù),收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)(含稅)31.8萬元;收取賬戶管理費(fèi)(含稅)26.5萬元。(4)辦理貸款業(yè)務(wù),取得利息收入(含稅)1.06億元。(5)吸收存款8億元。計算本月該銀行增值稅應(yīng)納稅額。
某銀行為增值稅一般納稅人,2019年第三季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)5臺自助存取款機(jī),取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為40萬元,增值稅為5.2萬元;(2)租入一處底商作為營業(yè)部,租金總額為105萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為5萬元;(3)辦理公司業(yè)務(wù),收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)(含稅)31.8萬元;收取賬戶管理費(fèi)(含稅)26.5萬元;(4)辦理貸款業(yè)務(wù),取得利息收入(含稅)1.06億元。已知:該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;提供金融服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。計算該銀行第三季度應(yīng)納增值稅稅額。
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
680的稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)也需要交嗎?
你好,技術(shù)服務(wù)費(fèi),屬于印花稅的技術(shù)合同范疇,所以是需要繳納的?
那增值稅普通發(fā)票繳納印花稅是按不含稅價格還是含稅價格交呢?
你好,是按含稅金額計算的
專票也是按含稅價嗎?
你好,是 的,是這樣的
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。