先紅沖原來的暫估憑證,然后做正常的單價金額
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
去年的財報庫存商品是負數(shù),然后核查了下是因為去年沒有進項發(fā)票,也沒有進行暫估,財務(wù)沒做入庫就出庫了,銷售的時候做了營收和成本結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致庫存是負數(shù),現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
老師,一個一般納稅人,2022年有兩個月把當(dāng)月勾選的發(fā)票有一部分入賬了,還有一部分沒有入賬,就是沒有寫庫存商品,進項稅,應(yīng)付賬款的分錄。 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候?qū)懙姆咒浭墙柚鳡I業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品和其他應(yīng)付款,摘要寫的暫估入庫。請問這種錯賬我今年能怎么調(diào)整?
老師 我今年3月份暫估庫存商品的時候 單價寫錯了 然后想在八月份進行調(diào)整 然后主營業(yè)務(wù)成本貸 庫存商品的單價和金額該怎么調(diào)呢
老師,2月份有收入147964.6,當(dāng)月沒有進項,然后當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候?qū)齑嫔唐窌汗懒耍咒浭墙瑁簬齑嫔唐?,貸:應(yīng)付賬款-暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。3月份沒有收入,但是有進項發(fā)票進來,這個可以沖減2月份的暫估嗎?
老師您好,我們公司去年暫估了20萬成本,沒拿回來發(fā)票,年報的時候我調(diào)增納稅了,今年的賬務(wù)我需要做什么處理嗎關(guān)于那比暫估的?
老師,請問已開過的發(fā)票,客戶延期回款,但是不足額回款,怎么開紅字發(fā)票,少交稅?
老師,建設(shè)工程造價咨詢合同是指什么?造價咨詢服務(wù)費是什么?
老師,我今天剛申報了,還沒交稅,發(fā)現(xiàn)申報的時候稅金是對的,申報完預(yù)繳稅金沒帶出來,金額不對,我是更正申報還是作廢?
老師損耗可以直接出成本里嗎
1原料盤贏怎么做分錄,2你看這個單子是盤贏吧我覺得,您看是不?
老師,銷售方的開戶行變動了,影響開票嗎?
眼藥水進入辦公費行嗎,還是得員工福利
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司的代建費和房屋款,代收電費水費等計入預(yù)收賬款餓部分,要計算增值稅及附加稅,所得稅,怎樣計算
老師早上好 哪些科目需要先計提,再支付
就是原來主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)的成本多啦,現(xiàn)在是想調(diào)整一下 ,就是借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 庫存商品不是有單價金額嗎 這個該怎么寫呢
會計做賬沒法做那么細,只有進銷存的軟件才能把庫存商品的按每個商品核算數(shù)量單價
那調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本怎么調(diào)呢
計算差額調(diào)整計入主營業(yè)務(wù)成本
庫存商品要單價金額呢,該怎么寫啊
你現(xiàn)在直接調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,不用管庫存商品要單價金額
會計分錄咋做呢
你現(xiàn)在根據(jù)什么來調(diào)整呢?取得了真實的單子?
開過來的發(fā)票,咱們賬務(wù)這邊咋調(diào)整成本呢
借:主營業(yè)務(wù)成本? 調(diào)整差額 ? ? ? ?應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-結(jié)算戶-供應(yīng)商
那個庫存商品咋調(diào)呢
不用調(diào)整庫存商品了,很麻煩的,直接調(diào)整銷售成本
那么,老師如果沒收到發(fā)票,調(diào)整那筆暫估的話 ,就是直接借記主營業(yè)務(wù)成本 ,貸記應(yīng)付賬款暫估 ,調(diào)整的部分是嗎
是的,就是那樣處理的哈