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老師 我今年3月份暫估庫存商品的時候 單價寫錯了 然后想在八月份進行調(diào)整 然后主營業(yè)務(wù)成本貸 庫存商品的單價和金額該怎么調(diào)呢

2023-09-06 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-06 08:54

先紅沖原來的暫估憑證,然后做正常的單價金額

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快賬用戶7541 追問 2023-09-06 09:01

就是原來主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)的成本多啦,現(xiàn)在是想調(diào)整一下 ,就是借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 庫存商品不是有單價金額嗎 這個該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:03

會計做賬沒法做那么細,只有進銷存的軟件才能把庫存商品的按每個商品核算數(shù)量單價

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快賬用戶7541 追問 2023-09-06 09:07

那調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:15

計算差額調(diào)整計入主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶7541 追問 2023-09-06 09:32

庫存商品要單價金額呢,該怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:34

你現(xiàn)在直接調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,不用管庫存商品要單價金額

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快賬用戶7541 追問 2023-09-06 09:35

會計分錄咋做呢

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:44

你現(xiàn)在根據(jù)什么來調(diào)整呢?取得了真實的單子?

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快賬用戶7541 追問 2023-09-06 09:45

開過來的發(fā)票,咱們賬務(wù)這邊咋調(diào)整成本呢

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:52

借:主營業(yè)務(wù)成本? 調(diào)整差額 ? ? ? ?應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-結(jié)算戶-供應(yīng)商

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快賬用戶7541 追問 2023-09-06 10:43

那個庫存商品咋調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2023-09-06 10:46

不用調(diào)整庫存商品了,很麻煩的,直接調(diào)整銷售成本

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快賬用戶7541 追問 2023-09-06 10:56

那么,老師如果沒收到發(fā)票,調(diào)整那筆暫估的話 ,就是直接借記主營業(yè)務(wù)成本 ,貸記應(yīng)付賬款暫估 ,調(diào)整的部分是嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-06 11:00

是的,就是那樣處理的哈

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先紅沖原來的暫估憑證,然后做正常的單價金額
2023-09-06
您好,這個是可以的呢。
2024-03-29
同學(xué)你好 暫估的收到全額發(fā)票了嗎
2021-03-30
您好,借主營業(yè)務(wù)成本-880貸庫存商品-880
2021-01-20
您好,就是說,當(dāng)時沒有庫存,但是直接結(jié)轉(zhuǎn)了成本是嗎
2023-08-06
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