你好,那你這個工商年報實繳填寫過沒有?
老師,您好,現在我們其他應付款掛賬欠老板200多萬,可以把這筆錢入實收資本不,做一筆借其他應付款,貸實收資本的分錄,可以不?
老師,公司今年貸款了500萬,現在賬上在老板名下的其他應收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現在還錢是從賬上走的,我記得其他應付款跟其他應收款里了。現在就是賬上其他應收有借方余額,跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬,現在老板的名下其他應收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
請問老師,老板有a和b兩個單位,a是個體要注銷了以后用b(是公司)a有50萬借給b做貨款了,其中30萬是合伙人的20萬是老板的,本想辦一筆委托收款都轉給老板,可不可直接記入他們的借款(分別辦委托收款) 借 預付賬款50萬 貸 其他應付款 —合伙人 30萬 其他應付款 —老板 20萬
老師,請問,我公司承接一項工程,甲方代付農民工工資,這筆錢從我們的應收賬款中扣除,收到應收賬款時,我的分錄是這樣的,借:銀行存款100萬,其他應付款~農民工工資20萬,貸:應收賬款120萬,這個20萬其他應付款一直掛在賬上,后面我可不可以開票進來把這20萬沖掉,借:工程施工~人工費20萬,貸:其他應付款20萬
老師,請問一下賬上有筆原先記載的是實收資本的20萬現在老板跟我說是借款,我可以把這20萬調整到其他應付款里嗎
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財務年報中的那個會計數據
我們欠供應商 24萬,供應商從我們家采購其他產品6萬塊, 供應商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉的,我搞不清了,沖應付賬款,承兌金額大于應付款貸方分錄怎么做呀
生產型企業(yè)和外貿型企業(yè),出口業(yè)務的毛利計算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險為什么放保險費或者福利費,有的說年末需要調增,有的說不需要,哪個是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時不通過怎么回事呢?
想請問為什么我還要補繳納3630.13的稅呢
公司購買水果,沒有發(fā)票,怎么報銷和做賬?
老師,我們單位是做工程的,現在是沒有用庫存軟件,采購的用品是直接用于項目,但是發(fā)票是項目完工后開具的,現在庫存賬很亂,給客戶開了發(fā)票,但是 結轉成本時沒有該產品,對于庫存這塊應該怎么管理
我去看下,稍等
可以的,可以查一下的。
上面顯示實繳1萬
那你這個1萬最好不要退回去,可以把剩下的退回 那需要跟你稅務局那邊說一下的,因為這個實收資本不允許隨便減少。
那就涉及到減資了是吧
對的,是的,是這么做的。
老師,但是這個20萬不是章程上股東轉入,既然這個20萬轉出有風險,那我該怎么調整或者說做什么手續(xù)吧這個20萬合法化
這個錢不好退
你跟你稅務局那邊說一下,當時做錯了。
行,我來問下,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。