現(xiàn)在舊設(shè)備沒有賣繼續(xù)使用,所以增加了機(jī)會成本,視同再次投資。
一明公司有一臺舊設(shè)備,重置成本為12000元,年運行費用為8000元,6年后報度2000元。新舊設(shè)備的產(chǎn)量及銷售價格相同。企業(yè)計提折舊的方法為直線法,企業(yè)的資金成本率為10%,企業(yè)所得稅稅率為25%。要求通過計算,對企業(yè)是繼續(xù)使用舊設(shè)備還是將其更新為新設(shè)備進(jìn)行決策。
某企業(yè)擬進(jìn)行設(shè)備的更新改造,原設(shè)備尚可使用5年,其變價凈收入為160000元,如繼續(xù)使用,5年后報廢時的殘值為30000元。新設(shè)備的投資額為350000元,使用期5年,第5年末報廢凈殘值50000元,為配合新設(shè)備使用,尚需增加流動資產(chǎn)40000元。如使用新設(shè)備可使企業(yè)經(jīng)營期內(nèi)每年增加銷售收人120000元,付現(xiàn)成本增加50000元。假設(shè)企業(yè)所得稅率為40%,固定資產(chǎn)采用直線法折舊,該企業(yè)資金成本為10%。試分析設(shè)備是否應(yīng)該更新。
某企業(yè)擬進(jìn)行設(shè)備的更新改造,原設(shè)備尚可使用5年,其變價凈收入為160000元,如繼續(xù)使用,5年后報廢時的殘值為30000元。新設(shè)備的投資額為350000元,使用期5年,第5年末報廢凈殘值50000元,為配合新設(shè)備使用,尚需增加流動資產(chǎn)40000元。如使用新設(shè)備可使企業(yè)經(jīng)營期內(nèi)每年增加銷售收人120000元,付現(xiàn)成本增加50000元。假設(shè)企業(yè)所得稅率為40%,固定資產(chǎn)采用直線法折舊,該企業(yè)資金成本為10%。試分析設(shè)備是否應(yīng)該更新。
公司考慮購買一臺新的設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營能力。新設(shè)備的購置成本為80萬元,估計可使用8年,期滿有殘值2萬元,用平均年限法計提折舊。配合新設(shè)備的使用,需墊支營運資本6萬元。新設(shè)備投入使用后,每年增加的營業(yè)收入為30萬元,每年增加的付現(xiàn)成本為0萬元。假設(shè)該公司的資本成本率為10%,所得稅率為20%。要求:(1)計算項目各時點的現(xiàn)金流量;(2)計算靜態(tài)投資回收期;(3)計算凈現(xiàn)值;(4)決策該方案是否可行,請說明理由。
固定資產(chǎn)更新決策,繼續(xù)使用舊設(shè)備0時點的機(jī)會成本要加上墊支的營運資金么,為什么?
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟(jì)法的時候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費)會不會在題目中給出?
意思就是繼續(xù)使用舊設(shè)備的0時點機(jī)會成本,如有墊支的營運資金是要加上的是么
同學(xué)你好 對的 理解正確
老師,這個甲項目的折舊計算,為啥要減去殘值的凈收入啊,不應(yīng)該是減0么,這個殘值收入只是在終結(jié)期加上和殘值收入繳稅的呀
同學(xué)你好 賣出去肯定要交稅的
嗯我知道要繳稅,就是這個折舊的算法,為啥要減去殘值收入,如果題目說預(yù)計殘值率為10%,預(yù)計期滿時殘值收入為15萬元,那就要減去110*10%對吧,沒有說殘值率為啥就減去15呢,這個殘值收入是我賣了才有的收入啊
同學(xué)你好 對的 是這樣的
但是殘值率不能是15%呀
那為啥沒說殘值率的問題我就要減去這個殘值收入,有殘值率和殘值收入的時候我就要按照殘值率算呢
殘值收入按收入交增值稅就可以的