好,這個(gè)不一定,你是買賣貨物的才是,需要看具體的業(yè)務(wù)。

老師,公司申報(bào)印花稅是不是銷售合同和采購合同都要繳納印花稅?@郭老師
老師公司簽訂的服務(wù)合同是否按買賣合同繳納印花稅?
公司有購銷合同和采購合同,是否買賣雙方都要交印花稅的?
公司一般納稅人,繳納印花稅,買賣合同,收入和支出都要繳納嗎?
@郭老師,是否公司關(guān)于收入和成本的合同,都繳納買賣合同稅目印花?
老師您好 我們有的員工報(bào)了個(gè)稅 她的卡有問題 可以用其他人名下的卡收工資嗎?需要怎樣的流程手續(xù),稅務(wù)上不會(huì)有問題吧。因?yàn)槲腋杏X給誰報(bào)稅,就用誰的卡才行。
去年做支出的,現(xiàn)在不能做支出,要做其他應(yīng)付款,憑證要怎么調(diào)整?
老師好!24年資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款填的負(fù)數(shù),電子稅務(wù)局申報(bào)怎么更正?
老師,小規(guī)模的時(shí)候開進(jìn)來的專票,不能抵扣?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)為一般納稅人了,小規(guī)模時(shí)候開進(jìn)來的專票,可以讓對(duì)方重新開嗎?
老師,如果是一家生產(chǎn)企業(yè)做免抵退稅的話,稅務(wù)局導(dǎo)入的那張發(fā)票號(hào)是誰開的呢?我沒理解呢
去年做收入的,現(xiàn)在不能做收入,要做其他應(yīng)付款,憑證要怎么調(diào)整?
老師,問一下,21年企業(yè)所得稅匯算里面減免所得額是怎么算的,假如應(yīng)納稅所得額140萬。寫的詳細(xì)點(diǎn),謝謝
機(jī)器設(shè)備報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單已出要開外銷發(fā)票,但是這個(gè)機(jī)器設(shè)備當(dāng)然購買小作坊無法開票,請問去稅務(wù)代開發(fā)票可以嗎?開專票還是普票,幾個(gè)點(diǎn)?
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫存商品
老師好,本年利潤是在利潤表的凈利潤,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中體現(xiàn)嗎?


好的,我們普票和專票開出去都是同樣稅率,要按照含稅呢,還是不含稅
就開出去的普票是按照含稅繳納印花嗎
還是不含稅?我是銷售方
你好 按照不含稅的來。
就是所有的合同,不管是收入或成本合同,不管?;蚱掌?,都是按照不含稅是吧?
就算開具普票也是按照普票不含稅來申報(bào)是嗎?
是的是的,可以這么做的。
老師,裝修工程合同哪個(gè)稅目,開票開票是建筑服務(wù)(主要是我們公司讓她安裝一個(gè)大門感應(yīng)器,簽訂裝修合同)
應(yīng)該還是承攬吧
建筑安裝工程合同的。開建筑服務(wù)的屬于建筑安裝。
那還是建設(shè)工程合同是吧
對(duì)的,是的,是這么做是這么理解的?
老師,設(shè)計(jì)服務(wù)呢
你好,加工承攬合同的。
老師,我印花稅的合同是按照付款時(shí)間來申報(bào)當(dāng)月印花,那我這是按次還是按什么時(shí)間段申報(bào)好點(diǎn)?
我這個(gè)月會(huì)特殊點(diǎn),就是要補(bǔ)8月前期已經(jīng)付款,但未申報(bào)印花,這個(gè)我要按什么時(shí)間段好點(diǎn)
按照你賬上來做的就可以的。
啊,就是我要補(bǔ)前面半年已經(jīng)付款的,申報(bào)印花咋申報(bào)啊
那你還是按之前的就可以