好,這個(gè)不一定,你是買賣貨物的才是,需要看具體的業(yè)務(wù)。
老師,公司申報(bào)印花稅是不是銷售合同和采購合同都要繳納印花稅?@郭老師
老師公司簽訂的服務(wù)合同是否按買賣合同繳納印花稅?
公司有購銷合同和采購合同,是否買賣雙方都要交印花稅的?
公司一般納稅人,繳納印花稅,買賣合同,收入和支出都要繳納嗎?
@郭老師,是否公司關(guān)于收入和成本的合同,都繳納買賣合同稅目印花?
老師,在計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,用哪個(gè)科目更合適呢? 經(jīng)營(yíng)所得稅和稅金及附加?
我是一家有限公司的會(huì)計(jì),我的老板辦了幾張個(gè)人名義的銀行卡(專門用于辦公使用,完全不和自己的生活混在一起),卡A用于美團(tuán)販賣的收入,卡b是抖音的收入,都是??▽S?,這種情況是否可以? 另外還有一張個(gè)人名義的銀行卡是老板的侄女名義,侄女是公司的實(shí)際操作人,這張卡用于公司的線下店鋪收入,是否可以?
老師 我們公司有一張銷售二手車的收入10000塊錢,這個(gè)銷售二手車的發(fā)票都是普通發(fā)票吧,我是一般納稅人,我填寫增值稅申報(bào)表給那一欄填呢?
老師,補(bǔ)開前幾個(gè)月發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)月開票收入大于當(dāng)月實(shí)際銷售收入,賬務(wù)該如何處理
公司有土地和房產(chǎn),但公司現(xiàn)在暫停經(jīng)營(yíng),折舊繼續(xù)提嗎?
老師,我個(gè)體戶的利潤(rùn)表,那個(gè)所得稅費(fèi)用,那個(gè)金額又和經(jīng)營(yíng)所得稅金額不一致,個(gè)體戶的科目是不是需要特別設(shè)置一下?我應(yīng)該怎么處理呢?
老師感覺被人報(bào)復(fù)了,不知道是要以牙還牙還是
我們是外貿(mào)公司,我們采購了材料回來,貨款我們也付了,然后我們把采購回來的材料發(fā)給供應(yīng)商加工,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄應(yīng)該怎么寫
這個(gè)第6題12000÷25×8÷12=320 為什么要×8 8是從哪里來的,,
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口發(fā)票次月做了免抵退申報(bào)了,然后發(fā)錯(cuò)了開錯(cuò)了型號(hào),要紅沖重新開嗎?
好的,我們普票和專票開出去都是同樣稅率,要按照含稅呢,還是不含稅
就開出去的普票是按照含稅繳納印花嗎
還是不含稅?我是銷售方
你好 按照不含稅的來。
就是所有的合同,不管是收入或成本合同,不管?;蚱掌?,都是按照不含稅是吧?
就算開具普票也是按照普票不含稅來申報(bào)是嗎?
是的是的,可以這么做的。
老師,裝修工程合同哪個(gè)稅目,開票開票是建筑服務(wù)(主要是我們公司讓她安裝一個(gè)大門感應(yīng)器,簽訂裝修合同)
應(yīng)該還是承攬吧
建筑安裝工程合同的。開建筑服務(wù)的屬于建筑安裝。
那還是建設(shè)工程合同是吧
對(duì)的,是的,是這么做是這么理解的?
老師,設(shè)計(jì)服務(wù)呢
你好,加工承攬合同的。
老師,我印花稅的合同是按照付款時(shí)間來申報(bào)當(dāng)月印花,那我這是按次還是按什么時(shí)間段申報(bào)好點(diǎn)?
我這個(gè)月會(huì)特殊點(diǎn),就是要補(bǔ)8月前期已經(jīng)付款,但未申報(bào)印花,這個(gè)我要按什么時(shí)間段好點(diǎn)
按照你賬上來做的就可以的。
啊,就是我要補(bǔ)前面半年已經(jīng)付款的,申報(bào)印花咋申報(bào)啊
那你還是按之前的就可以