好,這個不一定,你是買賣貨物的才是,需要看具體的業(yè)務(wù)。
老師,公司申報印花稅是不是銷售合同和采購合同都要繳納印花稅?@郭老師
老師公司簽訂的服務(wù)合同是否按買賣合同繳納印花稅?
公司有購銷合同和采購合同,是否買賣雙方都要交印花稅的?
公司一般納稅人,繳納印花稅,買賣合同,收入和支出都要繳納嗎?
@郭老師,是否公司關(guān)于收入和成本的合同,都繳納買賣合同稅目印花?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
好的,我們普票和專票開出去都是同樣稅率,要按照含稅呢,還是不含稅
就開出去的普票是按照含稅繳納印花嗎
還是不含稅?我是銷售方
你好 按照不含稅的來。
就是所有的合同,不管是收入或成本合同,不管專或普票,都是按照不含稅是吧?
就算開具普票也是按照普票不含稅來申報是嗎?
是的是的,可以這么做的。
老師,裝修工程合同哪個稅目,開票開票是建筑服務(wù)(主要是我們公司讓她安裝一個大門感應(yīng)器,簽訂裝修合同)
應(yīng)該還是承攬吧
建筑安裝工程合同的。開建筑服務(wù)的屬于建筑安裝。
那還是建設(shè)工程合同是吧
對的,是的,是這么做是這么理解的?
老師,設(shè)計服務(wù)呢
你好,加工承攬合同的。
老師,我印花稅的合同是按照付款時間來申報當月印花,那我這是按次還是按什么時間段申報好點?
我這個月會特殊點,就是要補8月前期已經(jīng)付款,但未申報印花,這個我要按什么時間段好點
按照你賬上來做的就可以的。
啊,就是我要補前面半年已經(jīng)付款的,申報印花咋申報啊
那你還是按之前的就可以