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老師,如果是會(huì)計(jì)上是1000稅法上是800資產(chǎn)哈 所得稅稅率是25% 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,遞延所得稅負(fù)債 我想問問的是,遞延所得稅負(fù)債是200還是遞延所得稅負(fù)債是200乘以25%? 越到好考試了,學(xué)懵了

2023-09-05 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-05 16:20

同學(xué)您好,是遞延所得稅負(fù)債是200乘以25%的

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快賬用戶6429 追問 2023-09-05 16:20

形成的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債都是乘以所得稅25%以后得出來的數(shù)哈

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快賬用戶6429 追問 2023-09-05 16:20

那稅會(huì)差異,這200是叫什么?

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齊紅老師 解答 2023-09-05 16:46

同學(xué)您好,資產(chǎn)稅會(huì)差異,200乘以25%為相應(yīng)所得稅影響

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同學(xué)您好,是遞延所得稅負(fù)債是200乘以25%的
2023-09-05
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2023-08-24
同學(xué)您好!是的。都是對(duì)的
2023-09-04
你好,應(yīng)納稅就是未來交稅,所以是遞延所得稅負(fù)債 可抵扣是未來抵稅,有好處所以是遞延所得稅資產(chǎn) 主要看未來是好處,還是壞處
2021-08-17
你好,這樣理解也是可以的
2020-11-06
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