舉個例子,如果是辦公用品用于集體福利的進項稅額轉出,其會計分錄如下:
原分錄 借:管理費用——辦公用品
應交稅費——應交增值稅 進項稅
貸:現金
進項稅轉出時
借:管理費用__辦公用品
管理費用—福利費
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉)
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉)
貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅

發(fā)票稅額258元,直接進入應交稅費-進項稅,做完憑證后發(fā)現258元有一部分得入進項稅額轉出,請問調整的會計分錄如何寫
老師 取得專票的進項稅額不能抵扣,,我一般要先勾選認證之后在做進項稅額轉出 具體從頭開始的分錄是什么 假設買生活用品送員工作為福利 專票 你幫我做做
取得增值稅專用發(fā)票為福利費,進項稅額需要轉出,請幫忙完整填寫會計分錄做法
一般納稅人購進貨物直接用于員工福利,進項稅額記賬時直接入費用嗎?增值稅專用發(fā)票還需要認證嗎?請問會計分錄怎么做?
老師你好,請問跨年的和當年的個稅申報錯誤,如何處理
購賣房屋付招標代理費35萬,如何記賬?
老師,稅務系統(tǒng)開票,導入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請了簡易計稅,可以開3點和13點,導入開票13點稅務系統(tǒng)可以通過,3點就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負數,所得說收入為負數了,申報表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負數可以嗎?
老師好 我想問:銷售應稅消費品同時收取的包裝物租金是屬于價外費用,怎么理解這個是價外費用呀?這個不是其他業(yè)務收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應該不是價外費用,對嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎
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沒有開票,但銀行有流水 能零申報嗎
老師 國家電網開給我們的發(fā)票 我們可以開給其他供電公司嗎
老師,公司注冊資本,200 萬,沒實繳,減資有風險嗎