那個(gè)手續(xù)費(fèi)5.6計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用

老師,公司服務(wù)2000元開票,對(duì)方通過微信支付,但實(shí)際我們收到1988,這個(gè)怎么入賬?
老師,餐飲公司的收銀系統(tǒng)收入11200元,200是微信支付扣了手續(xù)費(fèi),銀行帳上不顯示,銀行實(shí)際到賬11000元,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師,我們微信支付寶收到公司賬上的收入,實(shí)際到賬銀行扣掉了手續(xù)費(fèi),比如150,收到賬上148,那2元做手續(xù)費(fèi)嗎?分錄怎么做?
老師,我收到一張專票2000元,但是我們實(shí)際支付1900元,差額100,這100以后也不會(huì)在付了,這怎么記賬。
老師,我們微信收款2000元,實(shí)際收到1994.4元,隨行付費(fèi)5.6元,這個(gè)要怎么記賬
老師 我們有個(gè)訂單是定做的機(jī)器 合同84000 客戶付了42000的預(yù)付款 現(xiàn)在機(jī)器達(dá)不到要求 客戶退單了 但是預(yù)付款我們只退21000 那剩下的21000我們要開票給她們要怎么開呢
老師,看完題目如何判斷用那個(gè)會(huì)計(jì)科目
廠家返利我直接入了主營業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎?正確的是怎么做
老師,賬面庫存少,實(shí)際庫存多,注銷前如果開票,在沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下直接開出繳納13個(gè)點(diǎn)的增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本少一點(diǎn),利潤出來交5個(gè)點(diǎn)的所得稅,請(qǐng)問老師這樣處理合適不?
老師按未來使用法跨年費(fèi)用24年發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷,在25年報(bào)銷,25年匯算清繳需要調(diào)增嗎
A合伙企業(yè)、B有限公司都是一個(gè)老板的,A是B的股東,占股60% 18年老板轉(zhuǎn)1000萬給A(借款),A將1000萬轉(zhuǎn)給B(投資款),借長期股權(quán)投資,貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)A準(zhǔn)備注銷,所以成立了C有限公司,A所持B的60%股權(quán)作價(jià)0元轉(zhuǎn)讓給C(股轉(zhuǎn)已完成) 請(qǐng)問A的其他應(yīng)付款和長期股權(quán)投資怎么處理?
2024年1-12月份工薪申報(bào):186127元 匯算清繳填179,610元,殘保金因該填哪個(gè)?
老師好……! 我怎么改不了自己的毛病,2份工作都是因?yàn)樽约赫f了預(yù)算上的錯(cuò)誤,試用期都沒通過……… 怎么就改不了那?
老師你好,如果公司11月份開始跨境電商備案,海關(guān)備案,11月份的收入可以享受免稅對(duì)吧。那10月份有亞馬遜平臺(tái)有銷售貨物但是未備案,那第四季度小規(guī)模公司怎么申報(bào)收入呢?
【浙江省稅務(wù)局】尊敬的納稅人: 您申報(bào)的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額。請(qǐng)您進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),如屬申報(bào)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行更正,以免帶來不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師,我們有收到這條提醒,是需要怎么去對(duì)比處理呢?謝謝老師


收入怎么計(jì)
2000元還是1994.4元
這個(gè)做收入就是1994.4元的哈,增值稅還是按2000計(jì)算
老師收到款,借:銀行存款1994.4 貸:應(yīng)收帳款1994.4 5.6元怎么做
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用5.6? 貸:銀行存款5.6
這樣好像不對(duì)
借:銀行存款1994.4 ? ? ??財(cái)務(wù)費(fèi)用5.6 貸:應(yīng)收帳款2000