同學(xué),你好 出現(xiàn)該差異的原因是由于納稅人開(kāi)票小數(shù)點(diǎn)后兩位都會(huì)四舍五入,開(kāi)票系統(tǒng)合計(jì)稅額的計(jì)算方式為每一張發(fā)票的稅額相加,而在增值稅申報(bào)表中的計(jì)算公式為:稅額=總銷(xiāo)售額*適用稅率,所以就會(huì)出現(xiàn)幾分錢(qián)的差距。
老師,我這個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)候,附表一里面帶出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅和開(kāi)票系統(tǒng)不一致什么原因
申報(bào)增值稅,填列附列一,系統(tǒng)自動(dòng)帶出的開(kāi)具增值稅專(zhuān)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額和開(kāi)票系統(tǒng)稅額隔幾分錢(qián),這個(gè)怎么辦要不要手工調(diào)整附列一稅額和開(kāi)票系統(tǒng)稅額保持一致??
老師增值稅申報(bào)表中的第14行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額和開(kāi)票系統(tǒng)的紅字稅額不一致是什么原因呢
開(kāi)票系統(tǒng)跟電局增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)的不含稅銷(xiāo)售額一致,銷(xiāo)項(xiàng)稅額卻不一致,為什么會(huì)存在差異?怎么處理?
我司是小規(guī)模,財(cái)務(wù)入賬系統(tǒng)開(kāi)票銷(xiāo)售額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額與電子開(kāi)票系統(tǒng)一致,但申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的開(kāi)票銷(xiāo)售額一致,銷(xiāo)項(xiàng)稅額少0.06元,怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人銷(xiāo)售外購(gòu)的,大米,大豆油,菜籽油,香料的稅率是多少
今天去面試一家人力資源,問(wèn)我做過(guò)財(cái)務(wù)分析沒(méi),并且問(wèn)我做招待費(fèi)調(diào)增這種沒(méi)是想問(wèn)什么并且中間涉及的知識(shí)有什么呢
以前年度有無(wú)票收入, 沒(méi)有開(kāi)通增值稅,現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)增值稅,怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司的所有者權(quán)益是-2551939 ,如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓20% 60萬(wàn)的話(huà) 合理嗎 ?怎么看是否合理?
老師:勞務(wù)公司是一般納稅人簽定了一項(xiàng)勞務(wù)分包的工程,是純勞務(wù),沒(méi)有材料,能不能用簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開(kāi)票
26年稅務(wù)師什么時(shí)候教材出來(lái)
交通補(bǔ)貼、餐費(fèi)補(bǔ)貼,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師您好,我們是A 房產(chǎn)公司,欠了B公司工程款,現(xiàn)在用一套房抵債,B公司又欠了C人欠款,現(xiàn)在B公司要求簽三方協(xié)議,由我們A公司直接與C人簽購(gòu)房合同,這樣有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師員工的飯補(bǔ)不跟工資發(fā)放在一起,每十天報(bào)銷(xiāo)一次,我還用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)的科目過(guò)渡嗎
老師,購(gòu)買(mǎi)社保的工資數(shù)據(jù)是從個(gè)稅系統(tǒng)合并的嗎?可以手動(dòng)修改成最低檔的基數(shù)工資嗎?在哪里修改
不是幾分錢(qián)是差了93元
同學(xué),你好 那你發(fā)票有這個(gè)數(shù)字嘛??
發(fā)票沒(méi)有
同學(xué),你好 有數(shù)據(jù)是你自己填的嘛??
不是,系統(tǒng)自動(dòng)帶的
同學(xué),你好 申報(bào)表的數(shù)字,你需要改到和稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)的金額一致
這個(gè)以前帶出來(lái)的都是一致的,這次的不一致
同學(xué),你好 應(yīng)該是一致的,不一致,你需要手工改