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老師您好,我買了三年財務(wù)軟件2155.2,收到了增值稅專用發(fā)票怎么做賬?謝謝

2023-09-04 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-04 14:45

你好,這個直接計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

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快賬用戶3839 追問 2023-09-04 14:48

老師您好還要做兩筆嗎?按月分?jǐn)?

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齊紅老師 解答 2023-09-04 14:51

金額太小了,不用分?jǐn)偟?

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快賬用戶3839 追問 2023-09-04 14:53

好謝謝,借方管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸方用銀行存款就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-04 14:56

是的,就是那樣處理的

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快賬用戶3839 追問 2023-09-04 14:57

借方,管理費(fèi)用辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸方預(yù)付賬款?還是這樣對?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-04 14:58

你是預(yù)付款后收發(fā)票就是那樣做

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你好,這個直接計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2023-09-04
你好,借:管理費(fèi)用 進(jìn)項稅額 貸銀行存款
2020-08-10
你好 你一開始怎么做的分錄,做一個調(diào)整分錄就可以。
2021-01-08
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:利潤分配-未分配利潤?
2021-06-23
同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:銀行存款
2025-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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