您好,這個不需要補(bǔ)稅的,12萬內(nèi)免稅
老師,如果企業(yè)員工申報了工資還申報了全年一次性獎金,個稅匯算清繳的時候會補(bǔ)稅嗎?全年一次性獎金是否會記入綜合所得呢?
企業(yè)所得稅是按季預(yù)交,按年申報,那就是一年報四次,第二年匯算清繳,匯算清繳,也就是再報一次,一共報五次是嗎?
年終獎發(fā)放,是不是按年終獎一次發(fā)放比綜合申報稅費(fèi)低一些,如年終獎第一次在2月發(fā),第二次在5月發(fā),能否在2月發(fā)放時不申報,在5月份時2筆一起個稅申報
請問全年一次性獎金新政策怎么解讀?是匯算清繳的時候計稅方式只有一種并入綜合所得了嗎?申報年終獎的時候還是在全年一次性獎金那里申報嗎?只是匯算時沒得選了?
單位申報了38000的全年一次性獎金,在匯算清繳的時候能不能改成36000的全年一次性獎金剩下2000放到工資呀
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
怎么說的和規(guī)定不太對啊,不是超過36000元3%的稅率嘛
12萬內(nèi)免稅又是哪里來的規(guī)定
全年一次性獎金收入哦,單獨(dú)計算的話就是,收入/12找稅率,然后收入*稅率-扣除數(shù) 納入綜合所得,就是全年一次性獎金收入+工資收入-附加、專項(xiàng)扣除然后再找稅率,
具體的哪個文件我下子找不到,上次去稅務(wù)局,他們說的
為什么學(xué)堂另一個老師又說要交稅 你們這很離譜啊
看錯了,不好意思,看成是一年的收入了,
全年一次性獎金收入,單獨(dú)計算的話就是,收入/12找稅率,然后收入*稅率-扣除數(shù)
納入綜合所得,就是全年一次性獎金收入 工資收入-附加、專項(xiàng)扣除然后再找稅率,
是這樣算的,他說的沒錯,不好意思,看錯了
我有個問題哈,就是一年我申報了兩次全年一次性獎金,5月申報了36000元,繳納了1080元,6月又申報了一次36000元,又繳納個稅1080元,那我今年因?yàn)橐淮涡元劷鹗杖牍怖U納2160元,一共發(fā)放了72000元, 如果只能申報一次,72000*10%-2520=4680元
這兩個稅率相差很多,但是感覺沒啥毛病,請問一年申報兩次這樣計算稅率有沒有什么問題呢
等到匯算清繳的時候會不會要求補(bǔ)稅
這種沒事,不同的申報方法,交的稅就有差異的
不會吧,總覺得好不靠譜
這種匯算清繳可以多退少補(bǔ)的