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老師,審計(jì)要出往來(lái)賬常年不動(dòng)掛賬的情況說(shuō)明,還有固定資產(chǎn)的情況說(shuō)明,像這種有模板嗎?往來(lái)掛賬多,固定資產(chǎn)對(duì)不上、不夠,做折舊后面她們也沒(méi)有帶任何表,不知道他們按怎么折舊,很多年前又都是手工賬

2023-09-04 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-04 12:21

您好,同學(xué),很高興回答您的問(wèn)題!

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快賬用戶5633 追問(wèn) 2023-09-04 17:31

本人是平臺(tái)公司的一名財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員,現(xiàn)有幾個(gè)困惑問(wèn)題,本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程建設(shè),除需要正常做企業(yè)賬同時(shí),還需要做基建賬?,F(xiàn)擬解惑的問(wèn)題是關(guān)于基建賬的,建設(shè)一個(gè)項(xiàng)目,可能涉及到多個(gè)資金來(lái)源渠道,如補(bǔ)貼、貸款、項(xiàng)目資本金,而資金在同一銀行賬戶,但賬戶不是專用賬戶,資金可能用于多個(gè)項(xiàng)目的支出,那這種情況下,在做基建賬時(shí)如何做賬,似乎資金不好細(xì)分,因?yàn)橐粋€(gè)項(xiàng)目就設(shè)立一個(gè)基建賬套,那這種情況下,銀行存款科目余額也難以保持和實(shí)際余額一致,因?yàn)橘Y金用于多個(gè)項(xiàng)目而不是單一項(xiàng)目,還請(qǐng)老師能夠解惑,萬(wàn)分感謝。

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齊紅老師 解答 2023-09-04 17:31

一套賬多個(gè)項(xiàng)目必須設(shè)置明細(xì)科目來(lái)分別核算每一個(gè)項(xiàng)目

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快賬用戶5633 追問(wèn) 2023-09-04 17:31

老師,沒(méi)聽(tīng)懂您表達(dá)的意思,同一資金(同一賬戶)用于多個(gè)項(xiàng)目,然后這幾個(gè)項(xiàng)目又各自單獨(dú)建立了基建賬,這種情況下入賬時(shí)銀行存款沒(méi)辦法保持一致呀

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快賬用戶5633 追問(wèn) 2023-09-04 17:31

比如公司打入賬戶100萬(wàn)項(xiàng)目資本金,然后這個(gè)錢用在了幾個(gè)項(xiàng)目上,這幾個(gè)項(xiàng)目又是單獨(dú)建立基建賬的

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齊紅老師 解答 2023-09-04 17:37

您好,同學(xué),是這個(gè)意思的

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快賬用戶5633 追問(wèn) 2023-09-04 19:14

企業(yè)賣自用的車,會(huì)有什么稅

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齊紅老師 解答 2023-09-04 19:15

交增值稅所得稅印花稅

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快賬用戶5633 追問(wèn) 2023-09-04 19:15

如果處置所得是負(fù)的呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-04 19:15

同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出 增值稅印花稅正常交 負(fù)數(shù)的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增

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快賬用戶5633 追問(wèn) 2023-09-04 19:16

小規(guī)模不超15萬(wàn),免征吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-04 19:17

增值稅附加稅印花稅 月銷售額100,000或者季度銷售額300,000普通發(fā)票可以免增值稅附加稅

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快賬用戶5633 追問(wèn) 2023-09-04 23:28

租房發(fā)票要專用票,房東到手20萬(wàn),我承擔(dān)個(gè)人所得稅16%,增值稅為0.05,票面出來(lái)報(bào)銷應(yīng)該是多少

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齊紅老師 解答 2023-09-04 23:29

你好,你只需要承擔(dān)個(gè)人所得稅16%,其他的不承擔(dān)嗎? 如果是的話,20/1.05乘以(1?16%)的

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快賬用戶5633 追問(wèn) 2023-09-04 23:29

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)額,科目余額表與記賬憑證的數(shù)額為什么不一致

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齊紅老師 解答 2023-09-04 23:30

看一下是不是有紅沖的放到了地方。 農(nóng)村的業(yè)務(wù),你把它放到代發(fā)負(fù)數(shù)。 紅沖的業(yè)務(wù),你把它放到貸方負(fù)數(shù)。

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快賬用戶5633 追問(wèn) 2023-09-04 23:31

更正以前年度未開(kāi)票收入,怎么入賬,是不是可以直接 借:應(yīng)收 貸:以前年度損益調(diào)整,補(bǔ)交的增值稅也直接 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀存這樣?不然計(jì)入收入和銷項(xiàng),今年的收入發(fā)生額和稅收以及這塊的累計(jì)數(shù)就不對(duì)了。

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齊紅老師 解答 2023-09-04 23:33

借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行 你這里需要價(jià)稅分開(kāi)的。

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快賬用戶5633 追問(wèn) 2023-09-04 23:33

如果是的話,20/1.05乘以(1?16%)的 其他稅也承擔(dān)了

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齊紅老師 解答 2023-09-04 23:34

具體的交了哪些稅款,還有你的應(yīng)收賬款金額是多少,你的稅率是多少?

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您好,同學(xué),很高興回答您的問(wèn)題!
2023-09-04
同學(xué)你好 這個(gè)就是掛往來(lái)的哦
2020-11-30
你好,你們的固定資產(chǎn)種類多嗎?當(dāng)時(shí)他給你核定的時(shí)候,它是根據(jù)什么來(lái)的,還有你看下你賬上是根據(jù)什么來(lái)做的,有沒(méi)有是費(fèi)用的,然后你做到了固定資產(chǎn)里面。
2023-02-17
你好;? 你這個(gè)車輛變賣或者報(bào)廢了嗎 ?如果是變賣的話要組哦固定資產(chǎn)清理處理的; 借固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? ?變賣:借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ; 結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理余額 到資產(chǎn)處置損益科目去??
2021-11-02
您好,那您紅字沖回錯(cuò)誤分錄,按正確重新做,您目前的折舊全計(jì)提完畢?
2021-12-17
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