您好,同學(xué),很高興回答您的問(wèn)題!
老師,老板現(xiàn)在接手了一個(gè)建筑勞務(wù)公司的賬務(wù),但是之前的賬應(yīng)該是對(duì)方臨時(shí)趕的,很多錯(cuò)誤對(duì)不上,根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后,往來(lái)應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù),老板說(shuō)不能掛這個(gè)應(yīng)收款,我給他說(shuō)了這個(gè)是按照對(duì)公銀行流水來(lái),他說(shuō)做還款,我說(shuō)這樣銀行賬余額就對(duì)不起,不知他是不懂還是覺(jué)得做一筆平往來(lái)款就可以了,我說(shuō)這個(gè)明顯就是走的私賬,只有掛個(gè)人往來(lái),而且還要有附件憑證,我不知道他覺(jué)得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)?老師這個(gè)情況該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們出售了2013年的一輛汽車,折舊早就都折舊完了,當(dāng)時(shí)我看固定資產(chǎn)卡片凈值是剩4千多,然后賬上一直這么滾動(dòng)著,也沒(méi)有處理,正常來(lái)說(shuō),這凈值是不是要處理?。窟€有現(xiàn)在賣了2萬(wàn),分錄怎么做?
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很麻煩的事情,就是我們單位有個(gè)資產(chǎn)管理系統(tǒng),和財(cái)務(wù)系統(tǒng)金蝶是同步的,也就是說(shuō)金蝶系統(tǒng)里面固定資產(chǎn)的增加與減少都是通過(guò)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)處理了,然后金蝶系統(tǒng)就會(huì)有數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)不小心誤刪除了一個(gè)固定資產(chǎn),我金蝶系統(tǒng)就生成了清理單了?,F(xiàn)在固定資產(chǎn)清理需要做賬,然后又重新入庫(kù),但是我不知道怎么做才能平賬,如果重新入又按以前的院值入嗎?折舊年限是不是就按把已經(jīng)折舊的減出來(lái)
@郭老師 早上好!我們是民非企業(yè)幼兒園,現(xiàn)在審計(jì)發(fā)現(xiàn)我們2021年末資產(chǎn)負(fù)債表賬上的和當(dāng)時(shí)他們審計(jì)的2021年末資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)不一樣,不一致的原因:我們賬上固定資產(chǎn)原值比審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表的原值多709.22,賬上累計(jì)折舊比審計(jì)的多242.32,固定資產(chǎn)凈值比審計(jì)的多466.9,導(dǎo)致差額的就這三個(gè)數(shù),麻煩老師幫我看下這種情況下會(huì)是什么原因?qū)е碌难剑艺伊藥滋於紱](méi)有找出來(lái)
老師,審計(jì)要出往來(lái)賬常年不動(dòng)掛賬的情況說(shuō)明,還有固定資產(chǎn)的情況說(shuō)明,像這種有模板嗎?往來(lái)掛賬多,固定資產(chǎn)對(duì)不上、不夠,做折舊后面她們也沒(méi)有帶任何表,不知道他們按怎么折舊,很多年前又都是手工賬
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師 合并報(bào)表怎么做呢
老師 工商年報(bào)中 社保繳費(fèi)基數(shù)是按照實(shí)際繳納工資計(jì)算 還是按照社保局劃定的最低繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算
老師,更正年報(bào),利潤(rùn)表數(shù)額變少了。那是不是得退稅?退稅是不是會(huì)引起稅務(wù)注意?
M級(jí)納稅人可以申請(qǐng)所得稅匯算清繳退稅嗎?
老師,公司賣自由二手車,一般納稅人沒(méi)抵扣過(guò),按3%簡(jiǎn)易交稅,實(shí)際交稅是按1%還是2%?
請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)殘疾金在職職工工資總額包括全年一次性獎(jiǎng)金嗎
老師咨詢一下:如果企業(yè)辦資質(zhì)或者動(dòng)態(tài)核查給人員買了幾個(gè)月的社保,但是沒(méi)發(fā)放工資,這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這部分費(fèi)用需要調(diào)增不,如果不調(diào)增稅務(wù)問(wèn)到怎么解釋
老師,您好!請(qǐng)問(wèn):建設(shè)工程有限公司名下的車輛,能出租嗎,作為其他業(yè)務(wù)收入。經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有提到租賃這個(gè)業(yè)務(wù)
注冊(cè)資本從100萬(wàn),前兩天剛變更了300萬(wàn),且300萬(wàn)前兩天一次性實(shí)繳了,我稅務(wù)里面的涉稅市場(chǎng)主體身份信息變更里面的投資方投資有限起止怎么填寫(xiě)?起的時(shí)間填寫(xiě)公司成立時(shí)間嗎?還是什么意思
本人是平臺(tái)公司的一名財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員,現(xiàn)有幾個(gè)困惑問(wèn)題,本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程建設(shè),除需要正常做企業(yè)賬同時(shí),還需要做基建賬?,F(xiàn)擬解惑的問(wèn)題是關(guān)于基建賬的,建設(shè)一個(gè)項(xiàng)目,可能涉及到多個(gè)資金來(lái)源渠道,如補(bǔ)貼、貸款、項(xiàng)目資本金,而資金在同一銀行賬戶,但賬戶不是專用賬戶,資金可能用于多個(gè)項(xiàng)目的支出,那這種情況下,在做基建賬時(shí)如何做賬,似乎資金不好細(xì)分,因?yàn)橐粋€(gè)項(xiàng)目就設(shè)立一個(gè)基建賬套,那這種情況下,銀行存款科目余額也難以保持和實(shí)際余額一致,因?yàn)橘Y金用于多個(gè)項(xiàng)目而不是單一項(xiàng)目,還請(qǐng)老師能夠解惑,萬(wàn)分感謝。
一套賬多個(gè)項(xiàng)目必須設(shè)置明細(xì)科目來(lái)分別核算每一個(gè)項(xiàng)目
老師,沒(méi)聽(tīng)懂您表達(dá)的意思,同一資金(同一賬戶)用于多個(gè)項(xiàng)目,然后這幾個(gè)項(xiàng)目又各自單獨(dú)建立了基建賬,這種情況下入賬時(shí)銀行存款沒(méi)辦法保持一致呀
比如公司打入賬戶100萬(wàn)項(xiàng)目資本金,然后這個(gè)錢用在了幾個(gè)項(xiàng)目上,這幾個(gè)項(xiàng)目又是單獨(dú)建立基建賬的
您好,同學(xué),是這個(gè)意思的
企業(yè)賣自用的車,會(huì)有什么稅
交增值稅所得稅印花稅
如果處置所得是負(fù)的呢?
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出 增值稅印花稅正常交 負(fù)數(shù)的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增
小規(guī)模不超15萬(wàn),免征吧?
增值稅附加稅印花稅 月銷售額100,000或者季度銷售額300,000普通發(fā)票可以免增值稅附加稅
租房發(fā)票要專用票,房東到手20萬(wàn),我承擔(dān)個(gè)人所得稅16%,增值稅為0.05,票面出來(lái)報(bào)銷應(yīng)該是多少
你好,你只需要承擔(dān)個(gè)人所得稅16%,其他的不承擔(dān)嗎? 如果是的話,20/1.05乘以(1?16%)的
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)額,科目余額表與記賬憑證的數(shù)額為什么不一致
看一下是不是有紅沖的放到了地方。 農(nóng)村的業(yè)務(wù),你把它放到代發(fā)負(fù)數(shù)。 紅沖的業(yè)務(wù),你把它放到貸方負(fù)數(shù)。
更正以前年度未開(kāi)票收入,怎么入賬,是不是可以直接 借:應(yīng)收 貸:以前年度損益調(diào)整,補(bǔ)交的增值稅也直接 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀存這樣?不然計(jì)入收入和銷項(xiàng),今年的收入發(fā)生額和稅收以及這塊的累計(jì)數(shù)就不對(duì)了。
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行 你這里需要價(jià)稅分開(kāi)的。
如果是的話,20/1.05乘以(1?16%)的 其他稅也承擔(dān)了
具體的交了哪些稅款,還有你的應(yīng)收賬款金額是多少,你的稅率是多少?